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2024年审计师常见问题解答试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计目标的描述,正确的是()
A.验证财务报表的合法性
B.评估企业财务状况的合理性
C.确定财务报表的公允性
D.检查内部控制的有效性
2.审计师在进行内部控制测试时,下列哪种方法属于观察法?()
A.面谈
B.询问
C.观察业务流程
D.检查记录
3.下列哪些因素可能导致审计风险?()
A.内部控制存在缺陷
B.审计程序不当
C.财务报表存在舞弊
D.审计师专业能力不足
4.下列关于审计工作底稿的描述,正确的是()
A.审计工作底稿应记录审计程序和审计证据
B.审计工作底稿应由审计师编制
C.审计工作底稿应完整、清晰
D.审计工作底稿应由审计机构存档
5.下列关于审计意见的描述,正确的是()
A.无保留意见表示财务报表真实、公允地反映了企业的财务状况和经营成果
B.保留意见表示财务报表存在重大不确定事项
C.否定意见表示财务报表存在严重失真
D.拒绝表示无法获取充分、适当的审计证据
6.下列关于审计师职业道德的描述,正确的是()
A.审计师应保持独立性
B.审计师应保守秘密
C.审计师应诚实守信
D.审计师应遵守审计准则
7.下列关于审计程序执行的描述,正确的是()
A.审计师应根据审计计划执行审计程序
B.审计师应根据实际情况调整审计程序
C.审计师应确保审计程序的完整性
D.审计师应关注审计程序的成本效益
8.下列关于审计证据的描述,正确的是()
A.审计证据应具有相关性
B.审计证据应具有可靠性
C.审计证据应具有充分性
D.审计证据应具有客观性
9.下列关于审计师工作底稿的保管期限的描述,正确的是()
A.工作底稿的保管期限不得少于3年
B.工作底稿的保管期限不得少于5年
C.工作底稿的保管期限不得少于10年
D.工作底稿的保管期限根据具体情况而定
10.下列关于审计报告的描述,正确的是()
A.审计报告应由审计师签名
B.审计报告应由审计机构盖章
C.审计报告应包括审计意见和审计结论
D.审计报告应包括审计程序和方法
姓名:____________________
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计工作时,必须保持独立性。()
2.审计师可以同时为被审计单位和关联企业提供审计服务。()
3.审计师在发现被审计单位存在重大错误时,应立即向被审计单位报告。()
4.审计师在审计过程中,应充分关注被审计单位的内部控制。()
5.审计师在审计工作中,可以对被审计单位的会计政策进行变更。()
6.审计师在审计过程中,应避免对被审计单位的经营决策进行评价。()
7.审计师在编制审计报告时,应客观、公正地反映审计结果。()
8.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则。()
9.审计师在执行审计工作时,应关注被审计单位的舞弊风险。()
10.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的财务报表进行审计调整。()
姓名:____________________
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应如何保持独立性。
2.简述审计师在审计工作底稿的编制中应遵循的原则。
3.简述审计师在发现被审计单位存在舞弊迹象时应采取的措施。
4.简述审计师在出具审计意见时应考虑的因素。
姓名:____________________
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何运用职业判断,以及职业判断对审计质量的影响。
2.论述内部控制与审计风险之间的关系,以及审计师如何评估和应对内部控制风险。
姓名:____________________
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计师职业道德的基本原则,不属于其范畴的是()
A.独立性
B.诚信
C.公平
D.竞争
2.在审计过程中,下列哪种情况可能导致审计师违反独立性原则?()
A.审计师在审计前对被审计单位进行了调查
B.审计师在审计过程中与被审计单位存在经济利益关系
C.审计师在审计后对被审计单位进行了咨询服务
D.审计师在审计过程中对被审计单位的内部控制进行了评估
3.下列关于审计工作底稿的描述,错误的是()
A.工作底稿应记录审计师的专业判断
B.工作底稿应记录审计师的审计程序
C.工作底稿应记录审计师的审计证据
D.工作底稿应记录审计师的审计结论
4.审计师在执行审计程序时,下列哪种方法属于实质性测试?()
A.检查记录
B.询问
C.分析程序
D.观察业务流程
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