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2024中级审计师最新试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计证据的属性?
A.客观性
B.充足性
C.适当性
D.可靠性
2.下列哪些是审计风险的三要素?
A.风险因素
B.风险水平
C.风险程度
D.风险控制
3.下列哪些属于内部控制的目标?
A.有效性
B.合规性
C.有效性
D.经济性
4.下列哪些是审计工作的基本程序?
A.确定审计目标
B.策划审计工作
C.执行审计程序
D.编制审计报告
5.下列哪些属于审计师的职业道德规范?
A.客观公正
B.诚实守信
C.独立性
D.保密性
6.下列哪些属于审计证据的来源?
A.客户提供的证据
B.审计师自行收集的证据
C.第三方提供的证据
D.内部控制测试
7.下列哪些是审计师在审计过程中应当遵循的原则?
A.客观性原则
B.重要性原则
C.审慎性原则
D.诚信原则
8.下列哪些属于审计师的职业责任?
A.提供独立、客观的审计意见
B.确保审计工作符合审计准则
C.保守客户商业秘密
D.提高审计技能和知识水平
9.下列哪些是审计师在审计过程中应当关注的内部控制缺陷?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
10.下列哪些属于审计报告的要素?
A.审计意见
B.审计发现
C.审计结论
D.审计建议
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计证据的可靠性越高,其证明力就越强。()
2.审计师在执行审计工作时,可以不受职业道德规范的限制。()
3.审计目标是在审计过程中发现所有错误和舞弊行为。()
4.审计师在审计过程中,对客户的信息负有保密义务。()
5.内部控制的有效性越高,审计师可以减少审计程序的数量。()
6.审计师在审计过程中,对客户的财务报表负有责任。()
7.审计师在审计过程中,应当保持独立性和客观性。()
8.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则的规定。()
9.审计师在审计报告中,应当对客户的财务状况做出评价。()
10.审计师在审计过程中,对客户的业务流程负有监督责任。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计程序时,应当如何判断证据的适当性。
2.简述内部控制五要素及其相互关系。
3.简述审计师在审计过程中,如何评估和应对舞弊风险。
4.简述审计报告的基本要素及其作用。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中,如何平衡审计风险与审计成本。
2.论述审计师在审计报告中,如何合理表达审计意见。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不是审计证据的属性?
A.客观性
B.充足性
C.可靠性
D.可行性
2.审计风险模型中的“检查风险”是指?
A.评估的固有风险
B.评估的控制风险
C.评估的重大错报风险
D.审计师实施程序后的剩余风险
3.内部控制的主要目标是?
A.防止欺诈和错误
B.保障资产安全
C.确保财务报告的可靠性
D.以上都是
4.审计师在实施风险评估程序时,通常关注?
A.财务报表的总体合理性
B.财务报表的详细内容
C.财务报表的披露要求
D.财务报表的编制过程
5.审计师在确定审计程序时,应当考虑?
A.审计目标
B.审计范围
C.审计证据
D.以上都是
6.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,应当?
A.直接向客户报告
B.向管理层报告
C.向审计委员会报告
D.向监管机构报告
7.审计报告中,如果审计师对财务报表的公允性有保留意见,则?
A.应当在审计意见中明确说明
B.可以不说明,但应在管理层讨论与分析中披露
C.只需在财务报表附注中说明
D.无需说明
8.审计师在审计过程中,应当保持?
A.独立性
B.客观性
C.专业判断
D.以上都是
9.审计师在执行审计程序时,如果发现重大错报风险,应当?
A.直接调整财务报表
B.与管理层沟通并寻求解释
C.扩大审计程序的范围
D.以上都是
10.审计报告中,如果审计师对财务报表的公允性发表否定意见,则?
A.应当在审计意见中明确说明
B.可以不说明,但应在管理层讨论与分析中披露
C.只需在财务报表附注中说明
D.无需说明
试卷答案如下
一、多项选择题答案
1.ABCD
2.ACD
3.ABCD
4.ABCD
5.ABCD
6.ABCD
7.ABCD
8.ABCD
9.ABCD
10.ABCD
二、判断题答案
1.√
2.×
3.×
4.√
5.√
6.×
7.
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