2024年审计师行业规范试题及答案.docx

2024年审计师行业规范试题及答案.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2024年审计师行业规范试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.谨慎性

D.专业胜任能力

2.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的程序?

A.确定审计目标

B.设计审计程序

C.执行审计程序

D.编制审计报告

3.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的风险?

A.内部控制风险

B.重大错报风险

C.审计风险

D.违规风险

4.下列哪些属于审计师在审计过程中应保持的独立性?

A.组织独立性

B.职业独立性

C.客观性

D.专业胜任能力

5.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计准则?

A.审计准则

B.会计准则

C.税法准则

D.内部控制准则

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的内部控制?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应执行的审计程序?

A.调查了解

B.审计抽样

C.审计证据

D.审计结论

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应编制的审计报告?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计建议

D.审计总结

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的保密原则?

A.不得泄露客户信息

B.不得泄露审计过程

C.不得泄露审计结果

D.不得泄露审计报告

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计规范?

A.审计准则

B.审计规范

C.审计指南

D.审计意见

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()

2.审计师在审计过程中,可以接受客户的任何形式的礼物。()

3.审计师在发现客户的内部控制存在缺陷时,应当立即向客户报告。()

4.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行全面的审查。()

5.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则的要求。()

6.审计师在审计过程中,应当对客户的内部控制进行评估。()

7.审计师在审计过程中,如果发现客户存在违规行为,应当立即向有关部门报告。()

8.审计师在审计过程中,可以仅对客户的财务报表进行抽样审查。()

9.审计师在审计过程中,如果客户的内部控制良好,可以减少审计程序的实施。()

10.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行合理的假设和估计。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师职业道德的基本原则及其重要性。

2.说明审计师在执行审计业务时,如何保持独立性和客观性。

3.阐述审计师在审计过程中,如何识别和评估重大错报风险。

4.描述审计师在编制审计报告时,应当遵循的主要内容和要求。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,审计师如何应对企业财务舞弊的风险,并提出相应的防范措施。

2.分析数字化转型对审计行业的影响,并探讨审计师如何适应这一变化,提升审计工作的效率和效果。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计的定义,正确的是:

A.审计是检查和评价财务报表的真实性和公允性。

B.审计是评估企业内部控制的有效性。

C.审计是提供审计意见以确认企业合规性。

D.以上都是。

2.审计师在审计过程中,应当首先执行哪项程序?

A.获取审计证据

B.设计审计程序

C.确定审计目标

D.编制审计报告

3.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是独立性的要求?

A.不得接受客户的礼品

B.保持客观性

C.不得与客户有直接利益关系

D.可以接受客户的正常业务招待

4.审计师在审计过程中,下列哪项不属于风险评估的内容?

A.识别风险

B.评估风险的重要性

C.设计审计程序

D.监测风险

5.下列关于审计证据的说法,错误的是:

A.审计证据应当具有可靠性

B.审计证据应当具有相关性

C.审计证据应当具有充分性

D.审计证据可以来自第三方

6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计抽样的目的?

A.评估样本的代表性

B.确定样本大小

C.评估内部控制的有效性

D.识别潜在的财务报表错报

7.下列关于审计报告的说法,正确的是:

A.审计报告只包含审计意见

B.审计报告必须包含审计发现和审计建议

C.审计报告可以不包含审计师对管理层责任的评价

D.审计报告的格式可以由审计师自行决定

8.审计师在审计过程中,下列哪项不是保密原则的要求?

A.不得泄露客户信息

B.不得泄露审计过程

C.不得泄露审计结果

D.可以泄露客户的商业机密

9.下列关于内部控制的说法,错误的是:

A.内部控制是预防错报和

您可能关注的文档

文档评论(0)

陈永群 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档