2024年审计师考试亮点试题及答案.docx

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2024年审计师考试亮点试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.责任心

D.保密性

2.下列哪些是审计师在审计过程中应遵循的程序?

A.审计计划

B.审计测试

C.审计报告

D.审计调整

3.下列哪些是审计证据的来源?

A.审计师自行收集

B.被审计单位提供

C.第三方提供

D.审计师分析

4.下列哪些属于内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

5.下列哪些属于审计师对财务报表审计的总体目标?

A.评价财务报表的公允性

B.评价财务报表的合法性

C.评价财务报表的完整性

D.评价财务报表的准确性

6.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的风险?

A.内部控制风险

B.重大错报风险

C.诉讼风险

D.财务风险

7.下列哪些是审计师在审计过程中应采取的措施?

A.审计测试

B.审计调整

C.审计报告

D.审计计划

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的法律法规?

A.《中华人民共和国审计法》

B.《中华人民共和国会计法》

C.《中华人民共和国公司法》

D.《中华人民共和国证券法》

9.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的信息技术风险?

A.系统安全风险

B.数据泄露风险

C.系统可靠性风险

D.系统变更风险

10.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的企业文化风险?

A.企业治理风险

B.企业道德风险

C.企业战略风险

D.企业财务风险

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()

2.审计师在审计过程中,对被审计单位提供的内部审计报告可以不做任何审核。()

3.审计师在审计过程中,应当对所有的审计证据进行详细记录。()

4.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报时,应当立即通知被审计单位管理层。()

5.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评价,但不负责对内部控制的设计提出建议。()

6.审计师在审计过程中,对财务报表的公允性进行评价,但不负责对财务报表的合法性进行评价。()

7.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的所有交易和事项进行审计测试。()

8.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价,但不负责对内部控制进行测试。()

9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大违规行为,应当立即向监管机构报告。()

10.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见应当基于充分的审计证据和合理的审计程序。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中对内部控制进行评价的目的。

2.简述审计师在审计过程中如何识别和评估重大错报风险。

3.简述审计师在审计过程中如何获取和评价审计证据。

4.简述审计师在审计过程中如何编制审计报告。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性与客户关系的维护。

2.论述审计师在应对信息技术环境下的审计挑战时,应采取哪些策略和方法。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是其职业道德的基本要求?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.责任心

2.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的三个基本特征?

A.适当性

B.完整性

C.可靠性

D.可理解性

3.下列关于内部控制的说法,错误的是:

A.内部控制有助于提高经营效率和效果

B.内部控制有助于保证财务报告的可靠性

C.内部控制可以完全消除风险

D.内部控制应当与企业的经营规模和复杂程度相适应

4.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计目标的范畴?

A.评价财务报表的公允性

B.评价财务报表的合法性

C.评价财务报表的完整性

D.评价财务报表的准确性

5.审计师在审计过程中,以下哪项不是风险评估的步骤?

A.确定风险因素

B.评估风险影响

C.识别风险应对措施

D.审计测试

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计调整的依据?

A.审计测试结果

B.被审计单位管理层提供的信息

C.内部控制评价结果

D.审计师的主观判断

7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计报告的组成部分?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的法律法规?

A.《中华人民共和国审计法》

B.《中华人民共和国会计法》

C.《中华人民共和国公司法》

D.《中华人民共和国证券法》

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