2024年审计师考试复习技巧试题及答案.docx

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2024年审计师考试复习技巧试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密性

2.下列哪些属于审计风险的三要素?

A.风险因素

B.风险识别

C.风险评估

D.风险控制

3.下列哪些属于审计程序的基本步骤?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计后续程序

4.下列哪些属于内部控制的基本要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

5.下列哪些属于审计证据的来源?

A.内部证据

B.外部证据

C.审计人员观察

D.审计人员询问

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的准则?

A.审计准则

B.会计准则

C.税法准则

D.道德准则

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计领域?

A.财务报告

B.内部控制

C.风险管理

D.信息技术

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计程序?

A.审计抽样

B.审计测试

C.审计调整

D.审计报告

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计报告内容?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性,不受被审计单位的影响。()

2.审计师在审计过程中,应当全面、客观地收集和评价审计证据。()

3.审计师在发现被审计单位存在重大错误时,应当立即向管理层报告。()

4.审计师在审计过程中,可以仅对财务报表中的一部分进行审计。()

5.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的内部控制制度是否健全有效。()

6.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的会计政策进行评价,但不可以对其会计估计进行评价。()

7.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行审计,但不包括对管理层声明进行审计。()

8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当提出改进建议。()

9.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行实质性测试,但不包括对财务报表进行合规性测试。()

10.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错误,应当发表保留意见或否定意见。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

2.简述审计师在评估被审计单位内部控制时,应考虑的主要因素。

3.简述审计师在执行审计程序时,如何收集和评价审计证据。

4.简述审计师在撰写审计报告时,应包括哪些主要内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何处理与被审计单位管理层之间的沟通。

2.论述审计师在审计过程中,如何应对审计风险。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不属于职业道德的基本要求?

A.公正无私

B.保密信息

C.追求利益最大化

D.保持客观性

2.审计师在评估被审计单位内部控制的有效性时,首先应该关注的是:

A.内部控制的成本效益

B.内部控制的复杂性

C.内部控制的设计是否合理

D.内部控制是否得到执行

3.在审计抽样中,以下哪种抽样方法最适用于总体项目数量有限的情况?

A.随机抽样

B.概率抽样

C.判断抽样

D.分层抽样

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当:

A.直接向管理层报告

B.向注册会计师协会报告

C.仅在审计报告中披露

D.首先评估舞弊的影响程度

5.审计师在审计财务报表时,对以下哪个项目的关注程度最高?

A.应收账款

B.存货

C.固定资产

D.长期投资

6.审计师在审计过程中,以下哪种行为可能被视为违反审计准则?

A.询问被审计单位员工

B.观察被审计单位的业务流程

C.查阅被审计单位的财务记录

D.接受被审计单位的礼品

7.审计师在审计报告中对财务报表发表意见时,以下哪种意见最强烈?

A.保留意见

B.无保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

8.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计范围受限?

A.被审计单位拒绝提供必要的信息

B.审计师缺乏必要的专业胜任能力

C.审计师的时间安排紧张

D.审计师认为被审计单位的财务报表存在重大错误

9.审计师在审计过程中,以下哪种行为有助于提高审计质量?

A.减少审计程序的数量

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