2024年审计师考试真题分析.docx

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2024年审计师考试真题分析

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些是审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.公正性

D.保密性

E.诚信性

2.审计师在进行内部控制测试时,应当关注哪些方面?

A.内部控制的合理性

B.内部控制的有效性

C.内部控制的成本效益

D.内部控制的风险评估

E.内部控制的合规性

3.下列哪些属于审计风险?

A.重大错报风险

B.欺诈风险

C.检查风险

D.风险容忍度

E.重大风险

4.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当遵守的审计程序?

A.了解被审计单位及其环境

B.识别和评估重大错报风险

C.设计并执行审计程序以应对评估的风险

D.形成审计意见

E.完成审计报告

5.审计师在进行财务报表审计时,应当关注哪些财务报表项目?

A.利润表

B.资产负债表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表

E.管理层讨论与分析

6.下列哪些属于审计师在执行审计业务时应当关注的审计证据?

A.会计凭证

B.财务报表

C.内部控制文件

D.外部信息

E.审计师的专业判断

7.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当关注的企业内部控制?

A.组织结构

B.控制环境

C.会计系统

D.惩罚与激励机制

E.内部审计

8.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当关注的风险?

A.违规风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

E.环境风险

9.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当关注的企业治理?

A.董事会结构

B.管理层结构

C.内部控制

D.激励机制

E.监事会

10.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当关注的审计报告?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计程序

D.审计证据

E.审计结论

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在进行审计工作时,不受被审计单位管理层的影响,保持独立性。()

2.审计师在执行审计业务时,必须对被审计单位的财务报表进行审计。()

3.审计师在执行审计业务时,应当关注被审计单位的内部控制,但不负责设计内部控制。()

4.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的财务报表发表审计意见。()

5.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何形式的礼品。()

6.审计师在执行审计业务时,对审计证据的收集应当以书面形式为主。()

7.审计师在执行审计业务时,如果发现被审计单位存在重大违规行为,应当立即向有关部门报告。()

8.审计师在执行审计业务时,可以不遵守职业道德规范,只要不影响审计意见的公正性即可。()

9.审计师在执行审计业务时,对审计对象的评价应当客观公正,不得带有个人偏见。()

10.审计师在执行审计业务时,对于审计过程中发现的问题,可以不向被审计单位提出,直接向公众披露。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何评估和控制审计风险。

2.解释审计师在进行内部控制测试时,应当关注的几个关键点。

3.简要说明审计师在审计过程中如何处理与管理层沟通的问题。

4.描述审计师在完成审计工作后,如何撰写审计报告。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何运用专业判断,以及专业判断对审计质量的影响。

2.讨论在当前经济环境下,审计师如何应对企业财务舞弊风险,并提出相应的防范措施。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不属于审计程序?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计评估

2.下列哪项不是审计师在评估重大错报风险时应当考虑的因素?

A.财务报表的复杂程度

B.被审计单位的管理层

C.审计师的专业能力

D.被审计单位的内部控制

3.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计证据?

A.会计凭证

B.内部控制文件

C.管理层声明

D.审计师的专业判断

4.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当关注的企业治理问题?

A.董事会的独立性

B.管理层的激励机制

C.审计师的独立性

D.被审计单位的规模

5.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计意见的类型?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.修改意见

6.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当遵守的审计准则?

A.独立性准则

B.客观性准则

C.审计证据准则

D.审计报告准则

7.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计师的责任?

A.评估内部控制的有效性

B.确定财务报表的公允性

C.设计审计程序

D.确定审计意见的类

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