2024会计风险与内部控制试题及答案.docx

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2024会计风险与内部控制试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于会计风险?

A.信息系统风险

B.违规操作风险

C.内部控制风险

D.自然灾害风险

2.以下哪些是内部控制的目标?

A.保证财务报告的可靠性

B.遵守法律法规

C.优化资源配置

D.提高经营效率

3.以下哪些属于内部控制的原则?

A.全面性原则

B.重要性原则

C.有效性原则

D.适应性原则

4.以下哪些是风险评估的程序?

A.确定风险因素

B.识别风险点

C.评估风险影响

D.制定风险应对策略

5.以下哪些属于内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

6.以下哪些是内部控制制度?

A.财务管理制度

B.人力资源管理制度

C.采购管理制度

D.生产管理制度

7.以下哪些是内部审计的职责?

A.对内部控制的有效性进行监督

B.对财务报告的真实性进行审核

C.对经营活动的合规性进行评估

D.对管理层的绩效进行评价

8.以下哪些属于内部控制的局限性?

A.内部控制不能完全消除风险

B.内部控制可能因人员素质、管理水平等因素影响其有效性

C.内部控制可能受到外部环境的影响

D.内部控制可能因技术手段的限制而无法实现

9.以下哪些是内部控制审计的程序?

A.制定审计计划

B.实施现场审计

C.编制审计报告

D.后续跟踪

10.以下哪些是内部控制自我评估的方法?

A.调查问卷法

B.访谈法

C.流程图分析法

D.评估法

二、判断题(每题2分,共10题)

1.会计风险是指企业在财务报告过程中可能发生的错误或舞弊行为。()

2.内部控制的目标之一是确保企业资产的安全完整。()

3.内部控制的原则中,适应性原则要求内部控制制度应随企业的发展而不断调整和完善。()

4.风险评估的程序中,识别风险点是确定风险因素的前提。()

5.内部控制要素中的控制活动是指通过制定和执行相关政策、程序和措施来管理风险。()

6.内部控制制度是企业在经营管理活动中制定的一系列规范和程序。()

7.内部审计的职责之一是向董事会报告内部控制的有效性。()

8.内部控制的局限性中,内部控制可能因为内部人员的舞弊而失效。()

9.内部控制审计的程序中,审计报告应当明确指出内部控制存在的问题和改进建议。()

10.内部控制自我评估的方法中,评估法是一种通过量化指标来评估内部控制有效性的方法。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述内部控制的基本要素及其相互关系。

2.解释什么是风险评估,并说明风险评估在内部控制中的作用。

3.列举至少三种常见的内部控制缺陷,并简要说明其可能导致的后果。

4.说明内部审计在内部控制体系中的作用和重要性。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,如何加强企业内部控制,以防范和降低会计风险。

2.结合实际案例,分析内部控制失效的原因及其对企业造成的损失,并提出相应的改进措施。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是会计风险的一种?

A.财务报表编制错误

B.信息技术系统故障

C.市场竞争风险

D.人力资源流失

2.内部控制的首要目标是:

A.确保财务报告的可靠性

B.遵守法律法规

C.优化资源配置

D.提高经营效率

3.以下哪项不属于内部控制的原则?

A.全面性

B.重要性

C.适应性

D.经济性

4.风险评估的目的是:

A.确定风险因素

B.识别风险点

C.评估风险影响

D.以上都是

5.内部控制要素中,负责确保信息准确性和完整性的是:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

6.以下哪项不是内部控制制度的内容?

A.财务审批制度

B.人力资源管理制度

C.生产安全管理制度

D.销售合同管理制度

7.内部审计的主要职责不包括:

A.对内部控制的有效性进行监督

B.对财务报告的真实性进行审核

C.对经营活动的合规性进行评估

D.对管理层的决策进行干预

8.内部控制的局限性中,以下哪项不是常见原因?

A.内部控制制度设计不合理

B.内部控制执行不到位

C.外部环境变化

D.企业规模小

9.内部控制审计报告的目的是:

A.向管理层报告内部控制存在的问题

B.向董事会报告内部控制的有效性

C.向外部审计师提供信息

D.以上都是

10.以下哪项不是内部控制自我评估的方法?

A.流程图分析法

B.调查问卷法

C.专家评审法

D.绩效考核法

试卷答案如下:

一、多项选择题(每题2分,共

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