2024年审计师热门试题总结与答案.docx

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2024年审计师热门试题总结与答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些是审计师在执行审计工作时需要关注的内部控制要素?

A.合规性

B.完整性

C.有效性

D.性能

E.可靠性

2.审计师在进行风险评估时,通常采取以下哪些方法?

A.审计抽样

B.审计调查

C.风险评估模型

D.内部控制测试

E.询问管理层

3.在审计过程中,以下哪些是审计师应当遵循的职业道德规范?

A.独立性

B.客观性

C.责任心

D.专业胜任能力

E.保密性

4.下列哪些情况可能导致审计师发表保留意见?

A.审计范围受到限制

B.审计证据不足

C.管理层舞弊

D.管理层提供的信息不准确

E.会计政策选择不当

5.审计师在执行审计工作时,如何判断客户的财务报表是否存在重大错报风险?

A.分析财务报表数据

B.询问管理层

C.审查内部控制

D.审计抽样

E.考虑行业状况

6.下列哪些是审计师在审计报告中对财务报表发表意见的基础?

A.审计准则

B.审计程序

C.审计证据

D.审计结论

E.审计目标

7.审计师在执行审计工作时,如何应对客户提供的虚假证据?

A.要求客户重新提供证据

B.要求客户提供更多的证据

C.直接发表保留意见

D.采取其他措施以确认证据的真实性

E.不采取任何措施

8.下列哪些是审计师在审计过程中需要注意的审计风险?

A.误报风险

B.诚信风险

C.重大错报风险

D.合规风险

E.可靠性风险

9.审计师在审计过程中,如何识别和评估舞弊风险?

A.分析财务报表数据

B.询问管理层

C.审查内部控制

D.审计抽样

E.考虑舞弊的动机和机会

10.下列哪些是审计师在执行审计工作时需要遵守的法律法规?

A.审计准则

B.会计准则

C.证券法

D.公司法

E.税法

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,必须保持独立性和客观性。()

2.审计师在审计过程中,可以仅依赖于管理层的声明,而不需要获取外部证据。()

3.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大错报,应当发表否定意见。()

4.审计师在审计过程中,如果遇到客户拒绝提供必要的信息,可以自行决定是否继续执行审计工作。()

5.审计师在执行审计工作时,应当优先考虑审计成本,以降低审计风险。()

6.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大不确定事项,应当发表无法表示意见。()

7.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,应当立即向客户报告。()

8.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大错报,但错报金额较小,可以发表保留意见。()

9.审计师在执行审计工作时,如果客户拒绝配合,审计师可以拒绝出具审计报告。()

10.审计师在审计过程中,如果发现客户内部控制存在缺陷,应当立即向客户管理层提出改进建议。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计工作时,如何评估财务报表的重大错报风险。

2.简述审计师在审计过程中,如何确定审计证据的充分性和适当性。

3.简述审计师在审计报告中,如何区分发表保留意见、否定意见和无法表示意见。

4.简述审计师在执行审计工作时,如何处理与管理层就审计发现的问题的沟通。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何有效运用职业判断和审计技能,以应对复杂和多变的审计环境。

2.论述审计师在执行审计工作时,如何确保审计工作的质量和效率,以维护审计服务的公信力和专业形象。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计准则的要求?

A.保持独立性

B.遵守职业道德规范

C.获取足够的审计证据

D.减少审计工作量

2.下列哪项不是审计师在审计过程中需要关注的内部控制要素?

A.控制活动

B.信息与沟通

C.监督

D.风险评估

3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据?

A.财务报表

B.内部控制文件

C.管理层声明

D.审计师的主观判断

4.审计师在审计报告中,以下哪项不是发表否定意见的理由?

A.审计范围受到限制

B.审计证据不足

C.管理层舞弊

D.审计师认为财务报表符合会计准则

5.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计风险?

A.误报风险

B.诚信风险

C.重大错报风险

D.审计风险

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计抽样的一种方法?

A.随机抽样

B.概率抽样

C.非概率抽样

D.指定抽样

7.审计师在审计报告中,以下哪项不是审计意

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