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2024年审计师考试文献资料试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计目标?
A.查明财务报表的合规性
B.评估企业内部控制的有效性
C.评价企业财务状况和经营成果
D.提供税务筹划建议
2.下列哪些属于审计证据的类型?
A.会计凭证
B.财务报表
C.内部控制制度
D.审计访谈记录
3.下列哪些属于审计程序?
A.审计计划
B.审计抽样
C.审计证据的收集与评价
D.审计报告
4.下列哪些属于审计风险?
A.误报风险
B.重大错报风险
C.审计失败风险
D.审计风险
5.下列哪些属于审计准则?
A.审计准则总则
B.审计准则公告
C.审计准则指南
D.审计准则解释
6.下列哪些属于审计报告的类型?
A.无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.拒绝表示意见审计报告
D.无法表示意见审计报告
7.下列哪些属于审计工作底稿?
A.审计计划
B.审计抽样结果
C.审计证据
D.审计结论
8.下列哪些属于审计质量控制?
A.审计质量控制制度
B.审计质量控制程序
C.审计质量控制监督
D.审计质量控制评估
9.下列哪些属于审计师职业道德?
A.独立性
B.职业谨慎
C.客观公正
D.保密
10.下列哪些属于审计师的专业胜任能力?
A.知识
B.技能
C.经验
D.职业道德
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,应保持独立性和客观公正的态度。()
2.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行评价。()
3.审计师在编制审计报告时,应当对财务报表的真实性、公允性发表意见。()
4.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的委托,提供非鉴证服务。()
5.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报,应当立即向被审计单位报告。()
6.审计师在审计计划阶段,应当确定审计范围和审计程序。()
7.审计师在执行审计业务时,应当遵循审计准则的要求。()
8.审计师在审计过程中,应当保持职业谨慎,避免因主观判断导致审计失败。()
9.审计师在审计报告中,应当对审计意见的依据进行充分披露。()
10.审计师在执行审计业务时,应当遵守职业道德规范,维护职业声誉。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制。
2.解释审计师在审计计划阶段需要考虑的主要因素。
3.简要说明审计师在审计报告中应当包含哪些内容。
4.阐述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何通过证据收集和评价来确保审计意见的准确性。
2.分析审计师在审计报告中发表非无保留意见的原因及可能的影响。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于审计师的职责?
A.评估被审计单位的内部控制
B.检查会计凭证的真实性
C.提供法律咨询服务
D.确保财务报表的合规性
2.审计师在审计过程中,首先应当进行的工作是:
A.收集审计证据
B.编制审计计划
C.评价被审计单位的内部控制
D.确定审计范围
3.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评价时,主要考虑的因素是:
A.内部控制的成本效益
B.内部控制的设计合理性
C.内部控制的执行情况
D.以上都是
4.审计师在审计过程中,对财务报表的真实性进行验证时,通常采用的审计程序是:
A.审计抽样
B.审计访谈
C.审计观察
D.以上都是
5.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,应当:
A.直接发表保留意见
B.与被审计单位沟通并要求更正
C.发表否定意见
D.以上都是
6.审计师在执行审计业务时,应当遵循的职业道德规范不包括:
A.独立性
B.客观公正
C.职业谨慎
D.提高审计效率
7.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见应当:
A.简洁明了
B.具有说服力
C.符合审计准则
D.以上都是
8.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行测试时,主要目的是:
A.发现内部控制缺陷
B.评价内部控制的有效性
C.确定审计范围
D.评估审计风险
9.审计师在执行审计业务时,应当保持的独立性不包括:
A.组织独立性
B.职业独立性
C.个人独立性
D.独立于被审计单位的管理层
10.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见不包括:
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.乐观意见
试卷答案如下
一、多项选择题答案及解析思路
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