2024年审计师实践技能试题及答案.docx

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2024年审计师实践技能试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项属于审计师职业道德的基本原则?

A.客观性

B.独立性

C.职业谨慎性

D.保密性

2.审计师在执行审计业务时,应当遵循以下哪项原则?

A.客观公正

B.严格遵循法律法规

C.诚信正直

D.全面性

3.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度应当如何处理?

A.必须完全依赖

B.审计师有责任对其进行评价

C.审计师可以不进行评价

D.审计师必须完全推翻

4.下列哪项属于审计师在审计过程中应当遵循的程序?

A.查阅会计凭证

B.访谈被审计单位相关人员

C.审计抽样

D.编制审计报告

5.下列哪项属于审计师在审计过程中应当遵循的要求?

A.审计师应保持独立性和客观性

B.审计师应充分了解被审计单位的业务和行业状况

C.审计师应保持审计职业谨慎性

D.审计师应充分运用专业知识

6.审计师在执行审计业务时,以下哪项行为是不允许的?

A.接受被审计单位提供的礼品

B.保持独立性和客观性

C.保密客户信息

D.与被审计单位建立长期合作关系

7.审计师在审计过程中,应当如何处理关联交易?

A.必须将其全部排除在外

B.严格按照法律法规进行处理

C.必须进行详细的审计程序

D.必须将关联交易纳入审计范围

8.审计师在编制审计报告时,以下哪项内容是必须包含的?

A.审计师声明

B.审计程序和方法

C.审计发现的问题

D.审计结论

9.下列哪项属于审计师在审计过程中应当关注的内部控制缺陷?

A.财务报表的准确性

B.会计政策的适用性

C.关键控制点是否存在风险

D.信息技术系统的安全性

10.审计师在审计过程中,以下哪项是正确的?

A.审计师有责任发现所有的错误

B.审计师有责任评估内部控制的有效性

C.审计师有责任提出改进建议

D.审计师有责任确保审计意见的准确性

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位提供的礼品,但需确保不影响独立性。(×)

2.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制制度进行全面评价,并提出改进建议。(√)

3.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报,应立即向被审计单位报告。(√)

4.审计师在编制审计报告时,可以不披露审计过程中遇到的重大困难。(×)

5.审计师在审计过程中,应当充分运用专业知识,以提高审计效率。(√)

6.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德规范,只要不影响审计意见的准确性即可。(×)

7.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的内部控制制度,以减少审计风险。(√)

8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在违规行为,应立即向有关部门报告。(√)

9.审计师在审计过程中,可以不关注被审计单位的财务报表,只关注内部控制制度即可。(×)

10.审计师在审计过程中,应当保持客观公正,不得偏袒任何一方。(√)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中应当遵循的审计程序。

2.解释审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制制度。

3.简述审计师在审计过程中如何处理关联交易。

4.说明审计师在编制审计报告时应当包含哪些内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时,如何确保审计意见的独立性和客观性。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和复杂交易对审计工作带来的挑战。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪个不是审计师职业道德的基本原则?

A.客观性

B.独立性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为,下列哪个选项是正确的处理方式?

A.保密处理,不报告给被审计单位

B.立即报告给被审计单位的管理层

C.报告给被审计单位的董事会

D.通知被审计单位的监管机构

3.下列哪个不是审计师在审计过程中应当遵循的程序?

A.查阅会计凭证

B.审计抽样

C.编制审计计划

D.审计客户的家务事

4.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行评价时,下列哪个选项是正确的?

A.完全依赖内部控制制度

B.必须推翻内部控制制度

C.评价内部控制制度的有效性

D.忽略内部控制制度的存在

5.审计师在编制审计报告时,下列哪个选项是必须包含的内容?

A.审计师的个人评价

B.审计师对被审计单位的财务状况的描述

C.审计师对被审计单位的内部控制制度的评价

D.审计师的个人意见

6.下列哪个不是审计师在审计过程中应当关注的内部控制缺陷?

A.关

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