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2024年审计师考试重点准备试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计风险?()
A.风险因素
B.风险控制
C.风险评估
D.风险应对
2.审计师在执行审计业务时,应当遵循以下哪些原则?()
A.独立性原则
B.公正性原则
C.客观性原则
D.保密性原则
3.下列哪些属于审计师职业道德规范?()
A.尊重客户
B.独立客观
C.诚信敬业
D.持续学习
4.审计师在实施审计程序时,以下哪些属于风险评估程序?()
A.分析财务报表
B.了解内部控制
C.识别和评估重大错报风险
D.设计实质性程序
5.下列哪些属于审计师应当关注的企业内部控制?()
A.人力资源政策
B.采购与付款流程
C.销售与收款流程
D.财务报告流程
6.审计师在审计过程中,应当如何处理与客户的冲突?()
A.主动沟通,寻求解决方案
B.忠实于审计原则,不受客户影响
C.评估冲突的影响,决定是否继续审计
D.通知客户有关冲突的情况
7.下列哪些属于审计师应当遵守的保密原则?()
A.对客户的财务信息保密
B.对客户的商业秘密保密
C.对审计工作底稿保密
D.对审计客户的信息保密
8.审计师在审计过程中,应当如何处理对客户舞弊行为的怀疑?()
A.收集证据,进行深入调查
B.与客户沟通,了解情况
C.报告审计委员会,采取相应措施
D.继续审计,关注相关风险
9.下列哪些属于审计师应当遵循的审计准则?()
A.审计准则
B.财务报告编制准则
C.内部控制准则
D.企业会计准则
10.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计报告的内容?()
A.审计意见
B.审计发现
C.审计依据
D.审计程序
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,可以接受客户的礼品,以示友好。()
2.审计师在审计过程中,发现客户存在重大错报风险时,应当立即停止审计工作。()
3.审计师在审计过程中,对客户的内部控制进行评价时,可以仅关注控制的设计,而无需关注其实施情况。()
4.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审计时,应当遵循历史成本原则。()
5.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,应当直接向客户披露相关信息。()
6.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审计时,应当关注财务报表的公允性。()
7.审计师在审计过程中,对客户的内部控制进行测试时,可以仅选择部分控制进行测试。()
8.审计师在审计过程中,如果发现客户存在重大错报风险,应当增加实质性程序的审计范围。()
9.审计师在审计过程中,如果发现客户存在违反法律法规的行为,应当直接向相关监管机构报告。()
10.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审计时,应当遵循审计准则的要求。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。
2.简述审计师在审计过程中,如何识别和评估重大错报风险。
3.简述审计师在审计过程中,如何运用职业判断。
4.简述审计师在审计过程中,如何确保审计工作底稿的完整性。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中,如何平衡审计风险与审计成本。
2.论述在数字化时代,审计师如何应对新兴技术和数据安全对审计工作带来的挑战。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的基本准则?()
A.审计质量
B.客户利益
C.审计独立性
D.审计效率
2.审计师在执行审计业务时,下列哪项不属于审计师的职业道德?()
A.尊重客户
B.诚实守信
C.公平竞争
D.追求利益最大化
3.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.人力资源政策
4.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据的必要条件?()
A.相关性
B.有效性
C.可靠性
D.重要性
5.下列哪项不是审计师在审计过程中应当执行的审计程序?()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计咨询
6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计意见的类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝发表意见
D.积极意见
7.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的企业内部控制目标?()
A.保证财务报告的可靠性
B.提高经营效率
C.促进合规性
D.增加市场份额
8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当遵守的保密原则?()
A.
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