2024年度审计师考试战略与试题及答案.docx

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2024年度审计师考试战略与试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师在执行审计业务时应遵循的原则?

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密性

2.以下哪项不是审计师职业道德规范中的主要内容?

A.客观公正

B.独立性

C.恪守职业道德

D.追求经济效益

3.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错误,下列哪种做法是正确的?

A.予以披露,并提出调整意见

B.私下与被审计单位沟通,要求其自行调整

C.忽略该错误,继续审计工作

D.仅在审计报告中简要提及

4.下列哪些属于审计师在执行审计业务时应当关注的内部控制因素?

A.内部控制制度的有效性

B.人员素质

C.信息技术

D.企业文化

5.以下哪些是审计师在执行审计业务时应当遵循的程序?

A.制定审计计划

B.审计证据收集

C.审计报告编制

D.审计工作底稿整理

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.利润

7.以下哪些是审计师在执行审计业务时应遵循的法律法规?

A.《中华人民共和国审计法》

B.《中华人民共和国注册会计师法》

C.《企业会计准则》

D.《企业内部控制基本规范》

8.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在舞弊行为,下列哪种做法是正确的?

A.直接向被审计单位披露舞弊行为

B.向被审计单位管理层报告舞弊行为

C.向被审计单位董事会报告舞弊行为

D.仅在审计报告中提及舞弊行为

9.以下哪些属于审计师在执行审计业务时应关注的风险?

A.会计政策风险

B.舞弊风险

C.法律法规风险

D.信息技术风险

10.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的管理层责任?

A.确保财务报表的真实性、公允性

B.制定并实施有效的内部控制

C.及时发现并报告财务报表中的错误

D.提高企业经营管理水平

答案:

1.ABCD

2.D

3.A

4.ABC

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.C

9.ABCD

10.ABC

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应保持独立性,不受被审计单位的影响。()

2.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在错误,应当直接向被审计单位披露。()

3.审计师在执行审计业务时,可以自行决定审计证据的收集方式和数量。()

4.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的内部控制制度,并对其进行评价。()

5.审计师在执行审计业务时,不得泄露被审计单位的商业秘密。()

6.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当立即停止审计工作。()

7.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的财务报表进行全面审查。()

8.审计师在审计过程中,可以自行决定审计报告的内容和格式。()

9.审计师在执行审计业务时,应当关注被审计单位的经济活动是否符合法律法规的要求。()

10.审计师在执行审计业务时,应当保持客观公正,不受个人利益的影响。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性?

2.简述审计师在审计过程中,如何收集和评价审计证据?

3.简述审计师在审计报告中应包含哪些主要内容?

4.简述审计师在执行审计业务时,如何应对审计风险?

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时,如何平衡审计风险与审计成本。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术的挑战。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不属于审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计程序的一部分?

A.审计计划

B.审计证据收集

C.审计报告编制

D.审计客户关系维护

3.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.营业外收入

4.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能表明存在舞弊风险?

A.被审计单位内部控制健全

B.被审计单位财务报表无异常

C.被审计单位管理层对财务报表的编制过程非常透明

D.被审计单位存在异常的交易或余额

5.下列哪项不是审计师在审计报告中应披露的内容?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计费用

D.审计发现的问题

6.审计师在执行审计业务时,以下哪种情况可能表明内部控制存在缺陷?

A.内部控制制度完善

B.内部控制执行有效

C.内部控制制度与业务流程不匹配

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