2024年高级审计师考试的实务问题解析试题及答案.docx

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2024年高级审计师考试的实务问题解析试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的原则?

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.诚信性

E.及时性

2.审计师在执行审计业务时,以下哪些行为是违反职业道德的?

A.接受客户贿赂

B.保守客户商业秘密

C.向客户泄露审计信息

D.公正评价客户财务状况

E.接受客户不合理要求

3.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计风险?

A.审计风险

B.重大错报风险

C.控制风险

D.风险评估

E.风险应对

4.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的内部控制缺陷?

A.控制环境薄弱

B.控制活动不完善

C.信息与沟通不畅

D.监督不足

E.内部控制有效性低

5.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计证据?

A.财务报表

B.合同

C.内部控制手册

D.银行对账单

E.审计师工作底稿

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.收入

E.费用

7.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计程序?

A.审计计划

B.风险评估

C.审计抽样

D.审计测试

E.审计报告

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的关联方交易?

A.关联方之间股权转让

B.关联方之间借款

C.关联方之间担保

D.关联方之间资产出售

E.关联方之间费用分摊

9.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计师应关注的审计报告内容?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计依据

D.审计结论

E.审计建议

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计质量?

A.审计程序的有效性

B.审计证据的充分性和适当性

C.审计结论的准确性

D.审计报告的完整性

E.审计工作的独立性

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,可以接受客户提供的礼品,以示友好。()

2.审计师在审计过程中,应当保持独立性,不受客户利益影响。()

3.审计师在审计过程中,发现客户存在重大错报风险时,应当立即向客户报告。()

4.审计师在执行审计业务时,可以自行决定审计范围和审计程序。()

5.审计师在审计过程中,对于无法获取充分、适当的审计证据,可以不发表审计意见。()

6.审计师在审计过程中,应当对客户的内部控制进行评估,并关注内部控制缺陷。()

7.审计师在执行审计业务时,应当对客户的财务报表进行实质性审查。()

8.审计师在审计过程中,发现客户存在舞弊行为时,应当立即向监管机构报告。()

9.审计师在审计过程中,可以接受客户支付的费用,包括交通费、住宿费等。()

10.审计师在执行审计业务时,应当对审计工作底稿进行保密,不得向外界泄露。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何评估客户的财务状况和经营成果。

2.说明审计师在执行审计业务时,内部控制评估的重要性及其具体步骤。

3.简述审计师在审计过程中,如何识别和评估关联方交易的风险。

4.说明审计师在撰写审计报告时,应当包括哪些主要内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,审计师如何应对企业财务报表舞弊的风险,并提出相应的防范措施。

2.论述审计师在执行审计业务时,如何平衡审计风险与审计成本,确保审计质量。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在执行审计业务时,以下哪项行为可能导致审计失败?

A.审计师保持了独立性

B.审计师未能识别出重大错报风险

C.审计师遵循了审计准则

D.审计师获得了充分的审计证据

3.下列哪项不是审计师在执行审计业务时,应当关注的风险?

A.重大错报风险

B.控制风险

C.审计风险

D.审计程序风险

4.审计师在执行审计业务时,以下哪项不属于内部控制?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督

5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据?

A.审计师的工作底稿

B.财务报表

C.审计师与管理层的讨论

D.审计师的个人意见

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序?

A.审计计划

B.风险评估

C.审计抽样

D.审计师的个人判断

7.审计师在审计过程中,以下哪项不是关联方交易?

A.关联方之间的股权转让

B.关联方之间的借款

C.关联方之间的担保

D.非关联方之间的资产出售

8.审计师在审计过程

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