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初级审计师考试备考策略试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些是审计师在实施审计过程中应遵循的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.严谨性
D.审慎性
E.全面性
2.在审计过程中,下列哪些是审计师应关注的重要信息来源?
A.客户提供的财务报表
B.内部控制手册
C.领导层的声明
D.市场研究报告
E.审计师的专业判断
3.以下哪些是审计报告的必要组成部分?
A.审计意见
B.审计师对财务报表的说明
C.审计发现的问题和纠正措施
D.审计师的免责声明
E.财务报表
4.在审计计划阶段,审计师应考虑哪些因素?
A.客户的行业特点
B.客户的内部控制
C.客户的财务状况
D.审计资源的配置
E.审计时间表
5.审计过程中,审计师应如何处理与管理层意见不一致的情况?
A.必须服从管理层的意见
B.谨慎对待管理层的意见,结合审计证据作出判断
C.忽略管理层的意见,只关注审计证据
D.必须与管理层达成一致意见
E.忽略管理层的意见,向相关监管部门报告
6.以下哪些是审计师在实施实质性程序时可能使用的审计方法?
A.调查
B.审计抽样
C.分析程序
D.审计函证
E.审计检查
7.下列哪些是审计师在撰写审计报告时,应当遵循的基本要求?
A.语言简洁明了
B.逻辑严谨
C.结构合理
D.客观公正
E.容易理解
8.在审计过程中,审计师应当如何对待客户的秘密信息?
A.严格保密
B.在必要时向其他部门透露
C.未经客户同意不得公开
D.不得用于商业目的
E.在审计过程中可以公开
9.以下哪些是审计师在实施风险评估程序时可能使用的工具?
A.审计问卷
B.审计矩阵
C.审计工作底稿
D.审计访谈
E.审计函证
10.审计师在完成审计工作后,应当如何处理审计档案?
A.保密存放
B.定期检查
C.保留一定期限
D.归档管理
E.及时销毁
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计工作时,不受客户管理层的影响,保持独立性。()
2.审计师在审计过程中,应当优先考虑财务报表的真实性和公允性。()
3.审计师在实施审计程序时,可以不进行内部控制测试,直接进行实质性程序。()
4.审计师在审计过程中,发现客户存在重大舞弊行为时,应立即向客户报告并终止审计工作。()
5.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见应当仅基于审计证据。()
6.审计师在审计过程中,应当对客户的内部控制进行充分评估,以确保财务报表的可靠性。()
7.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见应当包括对财务报表的总体评价。()
8.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行全面的审计,包括所有财务报表项目。()
9.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见应当包括对客户内部控制的有效性的评价。()
10.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行风险评估,以确定审计重点。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在实施审计计划阶段应考虑的主要因素。
2.解释审计师在审计过程中如何运用分析程序。
3.简述审计师在审计报告中如何表达审计意见。
4.阐述审计师在审计过程中如何处理与管理层意见不一致的情况。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何确保审计工作的独立性和客观性。
2.讨论审计师在应对复杂审计环境时,如何运用专业判断和职业怀疑态度。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是审计师关注的重点?
A.财务报表的准确性
B.交易的真实性
C.会计政策的适用性
D.内部控制的有效性
2.下列哪项不是审计师在实施实质性程序时,对交易进行审计的方法?
A.审计抽样
B.分析程序
C.审计检查
D.审计访谈
3.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见应当基于以下哪项?
A.审计师的个人判断
B.客户管理层的声明
C.审计证据
D.审计师的职业经验
4.下列哪项不是审计师在审计过程中,对客户内部控制进行评估的步骤?
A.确定内部控制的目标
B.识别内部控制的关键点
C.评估内部控制的设计和实施
D.审计师的个人意见
5.审计师在实施审计程序时,以下哪项不是审计师应考虑的因素?
A.客户的规模
B.客户的行业特点
C.审计资源的配置
D.客户的历史审计记录
6.下列哪项不是审计师在审计过程中,可能遇到的职业道德问题?
A.利益冲突
B.职业判断
C.保密义务
D.独立性
7.审计师在
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