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全面透视中级审计师试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计的定义,正确的有:
A.审计是评价和确认企业财务报表的真实性和公允性
B.审计是独立的、客观的、公正的
C.审计是对企业财务报告进行系统审查的过程
D.审计是依据一定的标准和程序进行的专业活动
2.下列属于审计风险因素的有:
A.控制风险
B.重大错报风险
C.审计风险
D.风险评估
3.下列关于审计证据的表述,正确的有:
A.审计证据应当充分、适当
B.审计证据应当来源于外部和内部
C.审计证据应当能够支持审计意见
D.审计证据应当具有可靠性
4.下列关于审计程序,正确的有:
A.审计程序应当包括风险评估、控制测试和实质性程序
B.审计程序应当根据审计目标进行调整
C.审计程序应当遵循一定的标准和规范
D.审计程序应当具有连续性和系统性
5.下列关于审计报告的表述,正确的有:
A.审计报告应当包括审计意见和审计说明
B.审计报告应当包括审计范围和审计方法
C.审计报告应当包括审计发现和审计建议
D.审计报告应当由注册会计师签名和盖章
6.下列关于审计质量控制,正确的有:
A.审计质量控制应当包括质量控制政策和程序
B.审计质量控制应当包括质量控制监督
C.审计质量控制应当包括质量控制评价
D.审计质量控制应当包括质量控制改进
7.下列关于审计职业道德,正确的有:
A.审计人员应当保持独立性和客观性
B.审计人员应当遵守保密原则
C.审计人员应当遵循公正、公平、公开的原则
D.审计人员应当不断提高自身业务能力和职业道德水平
8.下列关于审计准则,正确的有:
A.审计准则是对审计人员行为的规范
B.审计准则是对审计工作的指导
C.审计准则是对审计报告的要求
D.审计准则是对审计风险的评估
9.下列关于审计组织,正确的有:
A.审计组织应当具备一定的组织架构和人员配置
B.审计组织应当具备一定的业务能力和技术实力
C.审计组织应当具备一定的市场竞争力
D.审计组织应当具备一定的社会责任感
10.下列关于审计监管,正确的有:
A.审计监管应当加强对审计市场的监管
B.审计监管应当加强对审计机构的监管
C.审计监管应当加强对审计人员的监管
D.审计监管应当加强对审计质量的监管
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计工作时,可以同时担任被审计单位的财务顾问。(×)
2.审计师在编制审计报告时,必须使用被审计单位提供的原始凭证。(×)
3.审计师在进行风险评估时,只需关注财务报表中的重大错报风险。(×)
4.审计师在实施控制测试时,可以不关注内部控制的设计。(√)
5.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位提供的任何形式的礼物。(×)
6.审计师在编制审计报告时,对于无法获取充分、适当的审计证据的情况,可以发表无法表示意见。(×)
7.审计师在执行审计工作时,应当独立于被审计单位,不受任何利益关系的影响。(√)
8.审计师在执行审计工作时,可以对被审计单位的内部控制进行评价,但不承担改进内控的义务。(√)
9.审计师在执行审计工作时,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当立即向被审计单位报告。(√)
10.审计师在执行审计工作时,可以自行决定审计的深度和广度。(√)
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则的主要内容。
2.解释审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估重大错报风险。
3.简要说明审计师在执行实质性程序时,常用的几种审计方法及其适用范围。
4.描述审计师在编制审计报告时,应当包含的基本要素。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在执行审计过程中,如何确保审计工作的独立性和客观性,以及这些原则对审计质量的重要性。
2.分析在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和复杂商业环境带来的挑战,并提出相应的应对策略。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计目标?
A.评价财务报表的真实性和公允性
B.评估内部控制的有效性
C.确定公司是否遵循了所有法律法规
D.识别和评估重大错报风险
2.审计师在执行审计工作时,以下哪项不属于审计证据?
A.财务报表
B.内部控制文件
C.管理层的声明
D.审计师的判断
3.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计程序的一部分?
A.风险评估
B.控制测试
C.审计抽样
D.编制审计报告前的复核
4.审计师在编制审计报告时,以下哪种情况可以发表无保留意见?
A.审计师无法获取充分、适当的审计证
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