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中级审计师常见试题及答案分析
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.完善性
D.谨慎性
2.下列哪些是审计师在执行审计业务时应当遵循的程序?
A.确定审计目标
B.设计审计程序
C.收集审计证据
D.编制审计报告
3.下列哪些属于审计师在审计过程中需要关注的风险?
A.重大错报风险
B.违规风险
C.诉讼风险
D.违规操作风险
4.下列哪些是审计师在审计过程中需要考虑的内部控制?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
5.下列哪些是审计师在审计过程中需要收集的证据类型?
A.会计凭证
B.审计工作底稿
C.内部控制测试记录
D.外部证据
6.下列哪些是审计师在审计过程中需要编制的审计工作底稿?
A.审计计划
B.审计程序
C.审计证据
D.审计结论
7.下列哪些是审计师在审计过程中需要关注的审计程序?
A.审计抽样
B.审计检查
C.审计测试
D.审计评估
8.下列哪些是审计师在审计过程中需要关注的审计证据?
A.审计证据的充分性
B.审计证据的适当性
C.审计证据的可靠性
D.审计证据的充分性和适当性
9.下列哪些是审计师在审计过程中需要关注的审计结论?
A.审计结论的准确性
B.审计结论的完整性
C.审计结论的客观性
D.审计结论的谨慎性
10.下列哪些是审计师在审计过程中需要关注的审计报告?
A.审计报告的真实性
B.审计报告的完整性
C.审计报告的客观性
D.审计报告的谨慎性
姓名:____________________
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师的独立性是指审计师在执行审计业务时,不受任何外部和内部压力的影响。()
2.审计师在执行审计业务时,应当保持客观,不受个人感情、偏见等因素的影响。()
3.审计师在执行审计业务时,应当对客户的信息保密,不得泄露给任何第三方。()
4.审计师在执行审计业务时,应当关注客户的内部控制,以确定内部控制的有效性。()
5.审计师在执行审计业务时,应当对客户的财务报表进行审计,以确保财务报表的准确性。()
6.审计师在执行审计业务时,应当对客户的财务报表进行审计,以确保财务报表的合法性。()
7.审计师在执行审计业务时,如果发现客户的财务报表存在重大错报,应当立即告知客户。()
8.审计师在执行审计业务时,如果发现客户的内部控制存在缺陷,应当建议客户改进。()
9.审计师在执行审计业务时,应当对客户的财务报表进行风险评估,以确定审计程序的范围和深度。()
10.审计师在执行审计业务时,应当遵循审计准则,确保审计报告的准确性和完整性。()
姓名:____________________
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性?
2.简述审计师在执行审计业务时,如何识别和评估客户的风险?
3.简述审计师在审计过程中,如何收集和评价审计证据?
4.简述审计师在编制审计报告时,应包括哪些内容?
姓名:____________________
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中,如何运用审计抽样技术?
2.论述审计师在审计过程中,如何处理审计过程中发现的重大错报?
姓名:____________________
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不属于审计师的职业道德要求?
A.独立性
B.客观性
C.利益冲突
D.保密性
2.下列哪项不是审计师在审计计划阶段的主要工作?
A.确定审计目标
B.设计审计程序
C.收集审计证据
D.编制审计报告
3.审计师在执行审计业务时,以下哪种情况可能表明存在重大错报风险?
A.财务报表编制过程符合会计准则
B.财务报表存在异常波动
C.财务报表编制过程简单
D.财务报表编制过程复杂
4.审计师在执行审计业务时,以下哪种内部控制不属于控制环境?
A.管理层的诚信和道德价值观
B.人力资源政策
C.信息与沟通
D.监督活动
5.审计师在执行审计业务时,以下哪种证据最可靠?
A.内部证据
B.外部证据
C.推理和估计
D.询问
6.审计师在执行审计业务时,以下哪种情况可能表明内部控制有效?
A.内部控制设计合理,但未得到有效执行
B.内部控制设计不合理,但得到有效执行
C.内部控制设计合理,且得到有效执行
D.内部控制设计不合理,且未得到有效执行
7.审计师在执行审计业务时,以下哪种情况可能表
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