中级银行从业资格之中级风险管理题库检测模拟题附答案详解(典型题).docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测模拟题附答案详解(典型题).docx

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中级银行从业资格之中级风险管理题库检测模拟题

第一部分单选题(50题)

1、处于声誉风险管理的第一线的部门是()。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门

【答案】:A

【解析】声誉风险管理部门处于声誉风险管理的第一线,在声誉风险管理中承担着识别、评估、监测和控制声誉风险等重要职责,能够及时对各种可能影响声誉的情况做出反应和处理,直接应对和管理声誉相关事务。而声誉风险审计部门主要负责对声誉风险管理的情况进行审计监督;声誉风险监测部门侧重于对声誉风险相关信息的监测;声誉风险评估部门着重对声誉风险的程度和可能性等进行评估。所以本题正确答案是A。

2、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】:B

【解析】本题主要考查金融衍生品合约概念的区分,下面对各选项进行分析。A选项,期权是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,并非交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约,所以A选项错误。B选项,互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约,符合题意,所以B选项正确。C选项,期货是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约,并非交换现金流的合约,所以C选项错误。D选项,远期是指交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约,也不是交换现金流的合约,所以D选项错误。综上,本题正确答案是B。

3、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】:C

【解析】本题是关于监管机构对商业银行数据灵活性要求的考查,需要判断哪个表述不属于相关要求。A项,满足内部需求以及监管问询的要求,是商业银行数据灵活性的重要体现。当监管机构进行问询时,商业银行能够及时准确地提供相关数据以满足监管要求,同时内部也可依据数据进行决策等活动,所以该项属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。B项,能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务,体现了数据的灵活性。随着监管政策的调整、银行自身组织架构的改变以及新业务的开展,数据需要能够进行相应的定制和调整,以确保商业银行的运营符合各种变化的需求,因此该项属于要求范畴。C项,银行应能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据,这强调的是数据的获取和汇总功能,重点在于数据的完整性和全面性,而非数据的灵活性。灵活性更侧重于数据能够根据不同的情况进行调整和变化,该项描述与数据灵活性的核心要点不直接相关,不属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。D项,银行生成的汇总风险数据有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要,这体现了数据能够在特定情境下进行调整和适应,以满足风险管理的需求,反映了数据的灵活性,所以该项属于相关要求。综上,答案选C。

4、风险事件:

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】:A

【解析】本题主要考查对商业银行内部控制相关知识的理解。A选项存在错误。商业银行内部控制与全面风险管理有联系但不能简单认为内部控制实质上就是全面风险管理。内部控制是一个为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制;而全面风险管理是一个更广泛的概念,它涵盖了对各种风险的识别、评估、应对和监控等多个环节,范围比内部控制更广。所以该项表述不准确。B选项正确。内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。内部环境是基础,为其他要素提供了平台;风险评估是识别和分析影响目标实现的各种不确定因素;控制活动是根据风险评估结果采取的控制措施;信息与沟通确保相关信息在组织内外部的有效传递;内部监督则是对内部控制的有效性进行检查和评价。C选项正确。不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一。不相容职务是指那些如果由一个人担任,既可能发生错误和舞弊行为,又可能掩盖其错误和弊端行为的职务。将不相容职务分离,有助于降低舞弊风险,保证业务处理的准确性和可靠性。D选项正确。评价内部控制的有效性和

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