公司内部审计工作计划(精选5篇) .pdfVIP

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公司内部审计工作计划

公司内部审计工作计划

写工作计划的格式

(一)开头,即导语,或阐述依据,或概述情况,或直述目的,

要写得简明扼要。

(二)主体,即工作计划的核心内容,重点阐述“做什么”(目

标、任务)、“做到什么程度”(要求)和“怎样做”(工作措施与

办法)这三方面内容;既要写得全面周到,又要写得有条不紊,具体

明白。全面性的工作计划一般采取“并列式结构”(即目标任务、工

作措施分述)。

(三)结尾,即结束语,或突出重点,或强调有关事项,或提出

简短号召。当然,一般小型的工作计划也可不写结尾。

公司内部审计工作计划(精选5篇)

时间是箭,去来迅疾,又解锁了新的工作,该好好计划一下接下

来的工作了!相信许多人会觉得工作计划很难写吧,下面是小编整理

的公司内部审计工作计划(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜

欢。

公司内部审计工作计划1

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,

根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工

作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国家财经

法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效

益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作

的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进

服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺

张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,

并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位

及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,

学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材

费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行

审计;

6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进

行内审;

通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及时评价

部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员

采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支情况,其

中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育

苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、评定结果;

班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后

勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成

年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部

《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极配合,

搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。

公司内部审计工作计划2

一、集团公司内部审计工作总体思路:

1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计

转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业

绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥

内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施

审计监督同时,提高审计服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下:

1、完善审计

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