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xx县中医院内部审计报告
xx县中医院审计小组于20xx年1月xx日至1月15日对我院20xx年会计报表及
财务资料进行了审计,我们的审计是按照xx县卫生局县直医疗卫生单位综合考核目标进
行的,同时参照《中国内部审计准则》有关规定,现将审计情况报告如下:
一、货币资金审计情况
1、现金:期末余额6418.87元,经对现金库存进行盘查,现金余额6418.87元,
未发现差错现象,现金管理符合本院财务规定,做到日记账及时清晰,现金余额合理,
无违规白条等违规现象。
2、银行存款:期末余额4021xx.97元,银行账户余额4021xx.97元,经查对银行存
款余额调节表,未达账项6笔,调节后银行存款相符,未达账项是收费收入在存入账户
时间与向财务报告时间存在时间差造成,属正常资金未达事项,未发现违规现象。
审计意见:进一步加强货币资金管理,充分利用会计核算软件货币资金管理模块的
管理功能与控制功能。
二、应收款项审计情况
1、应收病人账款:期末余额936496.16元,其中长期挂账的有5户超过3年,金
额200000元,其他均为正常应收款项。
2、其他应收款:期末余额xx5955.xx元,其中有3户挂账时间超过一年,经审计
均是费用性支出未及时凭票报销。
审计意见:对长期挂账的应收病人款项进行清查,对确实收不回的按财务规定报有
权核销部门核销并进行账外管理,确保资产负债表资产真实性。
二、存货审计情况
1、药品材料:期末余额55087.09元,药品材料各科室每月都有存盘点表上报财务,
未发现差异现象。
2、其它材料:期末余额20906.79元,经查阅各科室期未盘点表,与财务金额基本
相符,未发现违规现象。
审计意见:加强对各科室低值易耗品台账管理,对医用耗材进行合理消耗。
三、固定资产审计情况
1、期未固定资产原值5922293.28元,审计中发现对大中型医疗仪器无固定资产卡
片,部分房屋建筑物未建账核算。
2、在建工程:期未余额666xx0.97元,属改造综合楼,已完工并投入使用,应转
入固定资产。
审计意见:建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建立,对已完工投入使用的在
建工程及快进行决算,确定工程实际投资。
四、负债审计情况
1、应付账款:期未余额4436681.23元,长期未付有6户,金额160000元。
2其他应付款:期未余额255549.1元,审计中未发现违规现象。
审计意见:加强借款利息的核算,对长期挂账未付的应付款项查明原因,做到负债
明白,滞付原因清楚。
五、收入审计情况
1、今年业务收入2881万元,其中门诊收入1087万元、住院收入xx40万元、其他
收入15万元。
2、今年收入比去年同期增长32%,其中门诊收入增长34%、住院收入增长16%、其
他收入减少53%
3、本期与去年同期相比主要原因是xx县中医院紧跟国家医改政策,提高服务质量,
拓展服务项目提高了业务收入。
审计意见:加强对业务收入核算,正确对业务收入进行分类。
六、今年业务支出审计情况
今年业务支出2221万元,比去年同期增长17%,管理费用增长14%,净增产增加
222万元。
审计意见:结合业务收入加强支出管理,科学制定合理的支出,使之与收入相配比,
今年收入增加情况下,支出同向增长,便支出的增长幅度小于收入的增长幅度15%个百分
点。
从以内部审计报告仅供上级主管理部门及本院领导使用,不作为对其他部门报送的
依据,如有对审计范围不完整,审计情况不明的,请予以指出,在以后的审计工作予以
改进。
xx县中医院审计小组
20xx年2月5日
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