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差旅费管理措施国家差旅费原则
差旅费管理措施
1、主题内容与合用范围
为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学、合理、节省的原则,明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序,根据分企业有关文献精神,特制定本措施,本措施合用于修试所全体员工。
2.差旅费定义
2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。
出差人员准备出差前,需要填写《出差申请单》,注明应去的地方、单位和估计天数。一般工作人员出差,由有关负责人审核,报主管领导同意。
附件:出差申请单
出差人
单位职称
出差地点
估计起讫日期
出差事由
主管负责人审核
班组负责人审核
4.差旅费借支手续
员工出差借支差旅费,必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单,按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额),报主管领导同意后,办理借款手续,《出差申请单》将作为出差后的报销根据。
5.差旅费报销、审核、结算手续
员工出差返回后,必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁,交有关负责人检查初审后,报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清,后账不借。逾期未还者,账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员,应在完毕任务回企业后一种月以内办理报销手续。
6.住宿费原则
出差人员的住宿费实行限额凭据报销的措施,按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干措施,按出差的自然(日历)天数计发。
6.1外省出差
a.一般地区:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过150元;一般高级职称者,每人每天不超过120元;其他人员,每人每天不超过100元。
b.特殊地区:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过200元;一般高级职称者,每人每天不超过150元;其他人员,每人每天不超过120元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。
6.2省内出差
a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过150元;一般高级职称者,每人每天不超过120元;其他人员,每人每天不超过100元。
b.主任级领导及班组负责人,每人每天不超过120元;一般高级职称者,每人每天不超过100元;其他人员,每人每天不超过80元。
6.3出差人员在外第一天的住宿原则可合适提高。
6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销
7.交通费。
7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员:
a.主任级领导
b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。
7.2乘坐火车,从晚上八点至次日晨七点之间,在车上过夜六小时以上的,或持续乘车超过12小时,可购软席卧铺车票。
7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的,假如改成硬座,按硬座票价的60%补助;如乘硬席卧铺的不予以补助。
7.4出差人员乘坐飞机从严控制,需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。
7.5出差人员在出差期间的交通费,当日抵达和返回的市内交通费凭票据报销,其他时间按每人每天报交通费6元,包干使用,不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机,其乘坐来回机场的专线客车车票,可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。
8.出差人员的伙食补助费
8.1工作人员出差到省外伙食补助费,每人每天补助原则为:一般地区15元,特殊地区20元。
8.2出差人员在省内地区出差的不予以伙食补助(实行定额包干式),检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。
8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。
8.4出差人员参与会议期间按规定发生的费用据实报销,不再补助伙食费用和交通费用,但来回交通费仍按上述规定报销。
8.5本规定未波及到的差旅费开支的其他事宜均按:赣电超高压综〔__〕14号执行。
差旅费管理措施
第一章总则
第一条为加强企业差旅费用报销管理,规范差旅费支出审批程序,根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章,结合企业实际,制定本措施。第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用,其开支范围包括都市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签措施,据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度,严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间,不得绕道游览名胜古迹。
第二章都市间交通费
第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具,凭票据报销都市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。原则如下:
(一)企业中层及如下人员出差乘坐飞
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