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  • 2025-06-10 发布于河南
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日常公司经营企业内部审计与合规合同.docx

日常公司经营企业内部审计与合规合同

甲方(审计方):_______

乙方(被审计方):_______

合同编号:_______

签订日期:_______

鉴于甲方具备内部审计与合规的专业能力,乙方需要对其内部管理、财务、业务等方面进行审计,以确保企业合规经营,双方经友好协商,达成如下协议:

一、审计范围

1.乙方内部管理制度;

2.乙方财务报表及会计凭证;

3.乙方业务流程及内部控制;

4.乙方法律法规及政策执行情况;

5.乙方员工培训与考核;

6.甲方认为必要的其他事项。

二、审计方式

1.甲方将组成审计组,对乙方进行现场审计;

2.审计组将根据乙方提供的资料进行查阅、核实、访谈、测试等审计工作;

3.乙方应积极配合甲方审计组的工作,提供必要的信息和资料。

三、审计期限

1.本合同签订之日起,甲方应在_______个工作日内完成乙方内部审计工作;

2.如遇特殊情况,甲方可向乙方提出延期申请,乙方应在接到申请后_______个工作日内给予答复。

四、保密条款

1.双方对本合同内容及审计过程中获取的乙方商业秘密负有保密义务;

2.未经乙方同意,甲方不得向任何第三方泄露乙方商业秘密。

五、费用及支付

1.甲方审计费用为人民币_______元整(大写:_______元整);

2.乙方应在合同签订后_______个工作日内向甲方支付审计费用;

3.甲方开具正

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