- 1
- 0
- 约小于1千字
- 约 3页
- 2025-06-10 发布于河南
- 举报
日常公司经营企业内部审计与合规合同
甲方(审计方):_______
乙方(被审计方):_______
合同编号:_______
签订日期:_______
鉴于甲方具备内部审计与合规的专业能力,乙方需要对其内部管理、财务、业务等方面进行审计,以确保企业合规经营,双方经友好协商,达成如下协议:
一、审计范围
1.乙方内部管理制度;
2.乙方财务报表及会计凭证;
3.乙方业务流程及内部控制;
4.乙方法律法规及政策执行情况;
5.乙方员工培训与考核;
6.甲方认为必要的其他事项。
二、审计方式
1.甲方将组成审计组,对乙方进行现场审计;
2.审计组将根据乙方提供的资料进行查阅、核实、访谈、测试等审计工作;
3.乙方应积极配合甲方审计组的工作,提供必要的信息和资料。
三、审计期限
1.本合同签订之日起,甲方应在_______个工作日内完成乙方内部审计工作;
2.如遇特殊情况,甲方可向乙方提出延期申请,乙方应在接到申请后_______个工作日内给予答复。
四、保密条款
1.双方对本合同内容及审计过程中获取的乙方商业秘密负有保密义务;
2.未经乙方同意,甲方不得向任何第三方泄露乙方商业秘密。
五、费用及支付
1.甲方审计费用为人民币_______元整(大写:_______元整);
2.乙方应在合同签订后_______个工作日内向甲方支付审计费用;
3.甲方开具正
原创力文档

文档评论(0)