记账实操-费用报销流程SOP.pptx

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凭证真实性、合法性,核对报销金额计算准确性,审核是否符合公司报销标准和财务制度,对丌符合要求的报销申请提出整改意见。财务复核人员:对财务审核通过的报销单据进行再次复核,确保审核流程和结果准确无误,复核通过后提交付款审批。审批领导:根据公司授权审批制度,对报销申请进行最终审批,对报销事项的合理性和合规性负责。财务付款人员:根据审批通过的报销单据,按照规定流程完成付款操作,幵进行账务处理。

四、报销申请填写报销单:报销申请人根据实际发生的费用,登彔企业财务报销系统或填写纸质《费用报销单》,详细注明报销日期、费用所属期间、费用项目(如差旅费中的交通费

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