2025年CIA考试题库(附答案).docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年CIA考试题库(附答案)

1.问题:以下哪项是编制财务报表时必须遵循的基本原则?

答案:A.权责发生制

2.问题:在内部审计活动中,以下哪项是内部审计师的主要责任?

答案:C.提供独立、客观的评估和咨询

3.问题:以下哪项是内部审计的五大目标之一?

答案:B.促进改进运营和管理

4.问题:以下哪种方法通常用于评估内部控制的充分性和有效性?

答案:D.控制测试

5.问题:在实施内部审计程序时,以下哪项是内部审计师必须遵守的职业道德原则?

答案:A.独立性

6.问题:以下哪个组织负责制定内部审计标准?

答案:C.国际内部审计师协会(IIA)

7.问题:以下哪项是内部审计师在评估风险时需要考虑的因素?

答案:E.风险的可能性和影响

8.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师识别潜在的错误和舞弊?

答案:B.数据分析

9.问题:在实施内部审计时,以下哪项是内部审计师应关注的关键领域?

答案:D.信息技术系统

10.问题:以下哪项是内部审计报告的基本组成部分?

答案:A.审计目标、范围和方法

11.问题:以下哪种类型的内部审计报告通常用于向组织管理层报告?

答案:B.管理层报告

12.问题:以下哪个是内部审计师在评估管理层对审计发现和建议的反应时需要考虑的因素?

答案:C.管理层的承诺和行动

13.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师评估组织的合规性?

答案:D.合规性测试

14.问题:以下哪项是内部审计师在执行审计程序时需要关注的控制类型?

答案:E.预防性控制

15.问题:以下哪个是内部审计师在实施审计程序时需要遵循的程序?

答案:A.审计计划

16.问题:以下哪项是内部审计师在评估内部控制时需要关注的要素?

答案:B.控制环境

17.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师确定审计证据的可靠性?

答案:C.证据来源的独立性

18.问题:以下哪项是内部审计师在评估审计发现和建议的重要性时需要考虑的因素?

答案:D.审计发现和建议对组织的影响

19.问题:以下哪种类型的内部审计报告通常用于向董事会报告?

答案:B.董事会报告

20.问题:以下哪个是内部审计师在评估审计程序的有效性时需要考虑的因素?

答案:A.审计目标的实现程度

21.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师识别潜在的错误和舞弊?

答案:E.询问和观察

22.问题:以下哪项是内部审计师在评估内部控制时需要关注的要素?

答案:C.控制活动

23.问题:以下哪种类型的内部审计报告通常用于向外部利益相关者报告?

答案:D.外部报告

24.问题:以下哪项是内部审计师在实施审计程序时需要遵循的程序?

答案:B.审计证据的收集和分析

25.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师评估组织的合规性?

答案:A.合规性测试

26.问题:以下哪个是内部审计师在评估审计发现和建议的重要性时需要考虑的因素?

答案:E.审计发现和建议的紧迫性

27.问题:以下哪种类型的内部审计报告通常用于向高级管理层报告?

答案:C.高级管理层报告

28.问题:以下哪项是内部审计师在评估审计程序的有效性时需要考虑的因素?

答案:B.审计程序的合理性

29.问题:以下哪种方法可以帮助内部审计师识别潜在的错误和舞弊?

答案:D.分析性程序

30.问题:以下哪项是内部审计师在评估内部控制时需要关注的要素?

答案:A.风险评估

文档评论(0)

Rmdangdang303 + 关注
实名认证
文档贡献者

每一天都是新的开始

1亿VIP精品文档

相关文档