- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
会计实操文库企业管理-财务收支审计方案的模板一、审计目标审查被审计单位财务收支的真实性、合法性和效益性,揭示存在的问题,促进其加强财务管理,提高资金使用效益,保障经济活动合法合规开展。二、审计范围确定审计的时间范围,如[具体年度]或[具体时间段]内的财务收支情况。明确被审计单位的具体范围,包括所有相关的部门、下属单位或项目。三、审计内容和重点1.收入方面审查各项收入是否全部入账,有无隐瞒、截留、转移收入等情况。1/6
会计实操文库检查收入的确认是否符合会计准则和相关法规的规定,有无提前或推迟确认收入的现象。核实收入的来源是否合法,是否存在违规收费、乱罚款等问题。关注非税收入是否按规定及时
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
文档评论(0)