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费用预算表
项目
科目
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
本年累计预算
当期累计预算
当期累计实际
年预算
月预算
实际
人工成本
基本工资
绩效工资
社会保险
商业保险
福利费用
基础费用
固定电话费
手机费
交通费
差旅费
办公管理费用
周转物资费用
租赁物业费
工商证件年检变更
水电费
绿植费
业务费用
业务招待费
印刷费
公司活动费
渠道费
代理商补贴
退费支出
财务手续费
佣金
会议费
人员招聘、解聘费
装修维护费
人员培训费
创新基金
广宣费
其他税费
新省拓展
其他
各产品费用占比
注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。
人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元)
福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。
基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。
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