2025财务管理资料:75年度财务预算表.xls

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费用预算表

项目

科目

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

本年累计预算

当期累计预算

当期累计实际

年预算

月预算

实际

人工成本

基本工资

绩效工资

社会保险

商业保险

福利费用

基础费用

固定电话费

手机费

交通费

差旅费

办公管理费用

周转物资费用

租赁物业费

工商证件年检变更

水电费

绿植费

业务费用

业务招待费

印刷费

公司活动费

渠道费

代理商补贴

退费支出

财务手续费

佣金

会议费

人员招聘、解聘费

装修维护费

人员培训费

创新基金

广宣费

其他税费

新省拓展

其他

各产品费用占比

注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。

人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元)

福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。

基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。

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