财务稽核制度.docVIP

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XX汽车集团

财务内控稽核制度

××××××(文件编号宋体标题五号右对齐)

1目的

为加强财务内部监督机制,提高财务管理水平,确保集团资产安全完整,制定本制度。

2适用范围

本制度适用于XX集团财务管理及有关的经营管理业务。

3释义

财务检查稽核制度是集团财务中心内控部,依据国家财经法规、XX集团财务会计制度及集团经营管理制度,系统地检查稽核集团各项财务收支的合法性、合规性;稽核财务核算、会计处理的正确性;保证财务会计报告符合有关财务会计制度和政策法规的要求;防范财务风险;对发现的问题及时纠正改进的财务内控稽核制度。

4权限

4.1通知被稽核单位与有关人员提供账务资料及相关经营管理资料。

4.2对发现的会计凭证、会计帐簿、会计核算、会计报表和其它会计资料的问题,属于会计业务的要求会计人员限期改正。

4.3对发现内部管理的缺陷,分析拟写内控稽核报告,提出修改完善业务流程制度建议,送呈有关部门,关注整改工作进展。

4.4对发现的不合法、不真实的原始凭证,有权要求经办人提供真实、合法的原始凭证;对有损集团利益的行为,及时上报集团处理。

4.5参与单位内部财产清查、材料盘存、有价证券清理等专项稽核工作,调查有关经济业务事项。

4.6建议修改完善企业内部控制制度,关注企业制度流程实施效果,保证集团经营目标的实现。

5、稽核制度内容

5.1.稽核工作方法

5.1.1一般性复核,稽核相关联的原始记录,利用其对应逻辑关系,稽核有关原始凭证、记账凭证、账簿报表及其它会计资料的真实性、准确性;稽核经济业务内容真实性、合理性、完整性、数字计算的准确性;稽核会计科目的运用正确性。

5.1.2实质性复核,通过经济业务现象进行相关调查,收集分析资料信息,进行技术处理及测试评估,真实反映经济事项的本质。

5.1.3实地调查,对有疑问或不清楚的经济业务,可以深入现场进行实地调查,掌握经济事项的相关信息,取得真实数据,稽核财务资料的真实性和合法性。

5.1.4问询调查,不了解经济事项发生原因及产生的结果,为了避免误解,客观准确的提出解决问题建议,可以询问访谈相关人员。

5.2稽核工作方式

5.2.1对审查发现的问题,应当保守秘密,与相关人员进行核实后,按逐级负责制原则向上级及相关部门反馈相关信息。

5.2.2对稽核发现的问题,应积极分析原因,并提出改进措施,督促有关人员整改。

5.2.3对有损集团利益的行为,逐级上报;未果情况可越级上报。

5.2.4建立稽核工作台账,对发现重大问题进行记录,并追踪落实,纳入绩效考核。

5.3稽核工作范围

5.3.1稽核会计凭证,各项要素完整;摘要描述清晰准确;印鉴及有关审批签章齐全;数字(包括大小写、金额、日期)准确,业务内容真实,会计凭证具有可靠性。

5.3.2稽核会计账簿符合记账规则的要求;有关账簿和会计报表的数字与内容与账簿一致;账表之间有关数据及内容勾稽关系一致;上下期账簿衔接数字真实准确;符合会计准则的要求。

5.3.3稽核会计报表要核对报表形式、报表勾稽关系、上下期报表衔接数字等内

管理制度名称

××××××××

管理制度编号

HT-××-××-×××-1.0-××××

管理制度编制部门

××××××××

版次

1.0

签发人

×××

有效期限

××年

批准人

×××

密级

××

编制单位负责人

×××

批准日期

××××年××月××日

编制部门负责人

×××

实施日期

××××年××月××日

编制人

×××

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