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- 2025-08-06 发布于湖北
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内部信息控制披露对审计意见影响的实证研究
目录
TOC\o1-3\h\u21245一、引言 2
9375二、文献回顾与研究假设 3
18326三、研究设计 5
1162(一)样本选择与变量设计 5
21456(二)模型审计 5
11401四、实证结果 5
1004(一)描述性结果统计 5
31116(二)相关性分析 6
1028(三)Logist回归分析结果 6
18052五、结论与建议 7
11646(一)结论 7
12432(二)建议 7
29959参考文献 10
摘要:内部控制是否健全对外部审计意见具有显著影响,内部控制信息披露是否有效,是考察内部控制是否健全的有效途径之一。本文选择中国上市公司作为研究中国上市公司如何披露内部控制信息以及内部控制信息披露如何影响审计报告的样本。研究结果显示,公布内部控制数据与非传统审计报告之间以及公布内部控制数据之间存在着严重的负相关性。风险和缺陷对符合规定的审计报告产生了重大的积极影响。内部和外部风险报告与审计意见之间的联系不大。研究结果表明,财务报表审计师报告的重点是管理层披露的内部控制信息,内部控制信息的披露提高了财务报表的可靠性,中国上市公司的内部控制是必要和有效的。
关键词:内部信息控制披露;审计意见;
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