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中建七局交通公司现场经费管理办法
第一章总则
第一条为加强项目现场经费的管理与核算,提高项目盈利水平,推进项目现场经费预算的“精细化、标准化“,结合交通公司实际,特制订本办法。
第二条现场经费是指项目部为组织和管理施工生产活动所发生的费用。
第三条现场经费包括项目管理人员的工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、水电费、办公费、差旅费、现场维护费、印花税等。
第四条本办法适用于除总部机关外的各项目部、分支机构,以下简称项目部。
第二章现场经费核算内容及相关规定
第五条现场经费主要由管理人员工资及附加、现场管理费两部分组成。其中现场管理费包含办公费、交通费、车辆使用费等。
第六条本办法中规定的管理人员为项目部现场管理人员(不包含搅拌站管理人员)。
第七条管理人员工资及附加由岗位工资(基本工资和岗位能级工资之和)、绩效工资、社保费、住房公积金、福利津补贴组成。绩效工资包含了项目员工平时和双休日加班加点的工资,岗位工资对照表见附表1。福利津补贴包括法定节假日加班费、远征津贴、食堂费用(含食堂用品)、取暖费、降温费、过节费删除等。法定节假日包括五一、中秋、国庆、元旦、春节共5个国家法定假日,加班按当天3倍工资计算。项目冬歇期间,不计发绩效工资与加班工资。删除
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第八条现场管理费内容
一.办公费
1、办公物品范围:办公物品包括办公家具、办公设备、办公用品三种。
1.1办公家具:主要指办公桌、椅、文件柜、书柜、接待沙发等耐用物品;
1.2办公设备:主要指电脑(公用)、打印机、扫描仪、投影机、数码相机、摄像机、复印机、传真机、电扇、空调(不含对讲机、监控设备、娱乐设施、食堂卫浴设施等);
1.3办公用品:主要指铅笔、刀片、墨水、胶水、修正液、回形针、笔记本、纸张、橡皮、文件夹、档案袋、信封、直尺、电池、订书机、计算器、电话机、纸杯、水壶、印泥、墨盒、光盘、硒鼓、色带、碳粉、计算机软件等办公易耗品.
2、办公物品的核算,执行低值易耗品核算办法。
二、差旅费
(一)、外埠差旅费开支的有关规定
1、职工公出乘坐交通工具的规定:除项目经理外,其他管理人员出差,不得乘坐飞机、高铁一等座、火车软卧,如特殊情况需报公司系统内主管领导批准。自驾车出差,费用按差旅费标准核销。
2、职工公出住宿等级标准规定
2.1职工公出住宿费按下表标准核销
标准
住宿费标准/标间.天
职务
其他地区
特殊地区
项目部领导
400元
500元
其他管理人员
300元
400元
2.2“其他地区”指除特殊地区以外的地区;“特殊地区”指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等。
2.3职工公出住宿费一律凭住宿发票,需提供住宿费清单并加盖发票专用章,按出差的实际住宿天数及规定限额标准给予报销,实际住宿费超过规定限额部分由个人自理。
2.4经项目经理批准,参加主办方组织的各种会议、培训等发生的住宿费,主办方提供住宿的不予报销住宿费,主办方不提供住宿的按实报销。
3、职工公出异地市内交通费核销规定
职工公出期间交通费,每人每天不超过100元据实核销。
4、职工公出伙食费补助标准
4.1职工出差(途中时间在四小时以上)的伙食补助费,途中一律按每人每天50元,不再核销期间任何就餐票据,乘坐飞机的不再给予途中伙食补助费。
4.2住勤期间按实际住宿天数,每人每天按100元标准补助伙食费,凡参加会议、培训已交纳会务费的不再给予住勤期间伙食补助费,因工作需要已报销招待费的,不再给予住勤期间伙食补助费。
(二)、关于外出参加学习、培训、考试差旅费开支的规定
1、职工经项目经理批准参加学习、培训的,按因公出差规定的标准报销差旅费,培训单位提供住宿的必须在培训单位住宿,不能提供住宿的在限额标准内按实报销,超过限额标准部分自理,低于规定限额标准部分不补差额。
2、职工参加各种职称考试、执业资格考试的,在取得证书后报销不超过两次往返工作地点与考试地点的差旅费。
(三)、职工正常探亲路费开支的规定
项目职工探亲,按《中建七局交通公司员工假期与考勤管理办法》(建七交人〔2009〕34号)的探亲规定,凭项目领导和人事部门审批的探亲申请表,按因公出差标准报销差旅费。
(四)、市内交通费开支的规定:在预算范围内据实核销。
(五)、职工调动工作开支的规定
职工调动工作的交通费、住宿费、托运费等,由调入单位按照合理线路和职工出差规定的标准报销。
(六)、关于票据丢失报销的有关规定
职工出差、探亲途中车、船票、住宿费票据等丢失的,不予以核销。
三、现场维护费
1、现场维护费开支原则:坚持预算控制、超支自理;先审批、后招待;一事一办,及时核销。
2、招待前应填写《现场维护费审批单》(附件5),按要求履行签
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