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人民医院内部审计细则制度
第一章总则
第一条目的
为了加强人民医院的内部管理和监督,规范经济活动,提高资金使用效益,保障医院资产的安全与完整,根据《中华人民共和国审计法》《卫生系统内部审计工作规定》等相关法律法规,结合人民医院实际情况,制定本内部审计细则制度。
第二条适用范围
本制度适用于人民医院及所属各部门、科室、分支机构的各项经济活动和财务收支的审计监督。
第三条内部审计定义
本制度所称内部审计,是指医院内部审计机构和人员,依据国家有关法律法规和医院内部规章制度,对医院及所属部门、科室的财务收支、经济活动的真实性、合法性、效益性进行独立监督和评价的行为。
第二章内部审计
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