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能源公司内部审计管理制度
一、总则
1.目的
本制度旨在规范公司内部审计工作,加强公司内部监督和风险控制,保障公司资产安全、完整,提高经营管理水平和经济效益,促进公司持续健康发展。通过内部审计,对公司各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查和评价,及时发现问题并提出改进建议,为公司决策层提供准确的信息支持。
2.依据
本制度依据国家相关法律法规,如《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等,以及公司的章程和相关管理规定制定。
3.内部审计的定义
内部审计是指公司内部审计机构和人员独立、客观地对公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督、评价
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初级会计持证人
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