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- 2025-09-05 发布于山东
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XX集团有限公司审计部内部审计档案管理办法
(试行)
为了规范审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用,根据《XXXX集团内部审计制度》制定本办法。
第一条本办法所称审计档案,是指集团内部审计部门进行审计(含专项审计调查)活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表等不同形式的历史记录。
第二条集团内部审计部门的审计档案管理工作接受集团同级档案管理部门的监督和指导,审计部门按照职责开展审计档案管理工作。
第三条集团各级审计部门应当配备专职(兼职)档案管理人员,负责本单位的审计档案管理工作。集团审计部的内部审计档案由综合处集中统一管理。
第四条审计
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