银行财务印鉴管理制度
一、总则
(一)制定目的与依据
为规范本行财务印鉴的全生命周期管理,防范印鉴盗用、滥用导致的资金损失与合规风险,保障财务收支与内部账户操作安全,依据《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办法》《银行内部账户管理规程》等法律法规及本行制度,结合财务工作实际,制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于本行总行、各分行、支行及附属机构(以下统称“各机构”)所有财务印鉴的刻制、保管、使用、变更、销毁等管理活动,涵盖用于内部账户核算、资金收付、财务凭证确认等核心场景的印鉴,包括但不限于财务专用章、法人章、会计主管章、出纳章、票据专用章等。
(三)核心原则
不相容岗位分离
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