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2025年审计岗位岗位要求15篇

目录

第1篇成本会计兼审计岗位职责职位要求

职责描述:

1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;

7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;

8、负责核算企业工资情况;

(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;

(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;

(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

9、办理其他与成本计算有关的事项;

10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;

11、完成财务科长安排的其他工作。

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:无工作经验

第2篇主任审计岗位职责任职要求

主任审计岗位职责

现场审计主任君康人寿君康人寿保险股份有限公司,君康1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目;

2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿;

3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

要求:

1、金融、财务、审计等相关专业背景

2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规

3、有cia、cpa、cisa资格之一优先

4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作

5.能够适应较长时间的出差.

主任审计岗位

第3篇内部控制审计岗位职责任职要求

内部控制审计岗位职责

岗位职责:

1、根据年度内部控制审计计划和审计清单,编制内部控制审计方案,依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

3、推动和监督审计发现问题的改进落实,与改进责任人积极配合,确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。

4、定期出具内部控制审计报告,并协助总办发布后续整改报告,供管理层决策

任职要求:

1、本科及以上,5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验,能独立执行内部控制审计。

2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

3、原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力

内部控制审计岗位

第4篇安装造价审计岗位职责任职要求

安装造价审计岗位职责

岗位职责:

1、负责编制工程项目的实施成本估算、预算,为管理层提供决策参考和依据;

2、对工程建设项目过程中的动态成本进行监控管理、落实内部成本管控流程;

3、参与施工组织方案设计、施工图设计等环节方案及图纸的审查工作,负责控制其经济性;

4、及时准确完成工程项目部各类工程变更的计价工作,并负责经济类变更的对外单位沟通、协调工作;

5、编制工程竣工结、决算文件,配合第三方工程审计工作。

任职要求:

1、大学大专以上学历,工程造价类(安装专业)相关专业毕业;

2、具有安装工程施工企业、造价咨询公司、智能化工程施工企业等从事5年以上造价类工作经验;

3、具有工程现场经验,能独立完成安装

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