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2025年审计岗位职责要求15篇

目录

第1篇税务审计岗位职责任职要求

税务审计岗位职责

职责描述:

1、实施税务、资金相关业务的内部审计工作,对税务筹划、税务申报过程进行审核,取得相关问题的资料、文件及证明材料,据此向公司呈报审计结果及建议;

2、对违反内部审计制度的违规行为,提出处罚意见并上报审批;

3、参与制定、实施相关专业的审计规章制度、流程、工作指引等。

任职要求:

1、全日制本科或以上学历,会计、财务、税务及经济管理类相关专业;

2、3年或以上工作经验,熟悉房地产企业税务风险、融资风险,拥有房地产企业税务、资金审计人员,或税务系统、金融系统工作背景者优先考虑;

3、为人正直,具有较强的责任心及团队协作能力。

税务审计岗位

第2篇成本审计岗位职责任职要求

成本审计岗位职责

工作职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施成本造价审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

招聘职位任职资格:

1、工程造价等相关专业本科及以上学历;

2、有地产行业审计工作者优先,精通招投标全过程审计;

3、2年以上审计管理经验;

4、熟悉审计程序和公司审计管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

成本审计岗位

第3篇集团审计岗位职责任职要求

集团审计岗位职责

岗位职责:

1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。

3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

任职要求:

1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

2、工作经验:

5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

3、年龄:30岁左右。

4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

5、沟通关系(内部/外部):

(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

集团审计岗位

第4篇日语审计岗位职责任职要求

日语审计岗位职责

审计项目经理(日语方向)grantthornton致同(北京)税务师事务所有限责任公司上海分所,致同协助经理完成大型项目重大循环复杂科目的审计,或在小型项目中带领项目初级人员完成审计程序并进行风险判断

主要职责:

完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求

在小型项目中,按照项目计划,带领项目初级人员完成审计项目的审计任务

在大型项目中,对项目初级人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责人反馈

对风险进行初步判断,进行初步风险控制

负责协调审计过程中的客户关系

出具审计业务报告和其他法定业务报告

培训指导低级别员工有效地开展工作

要求:

本科及以上学历

具有4年以上事务所审计经验

英语良好,日语精通

具备良好的沟通能力和团队协作能力

工作仔细认真,尽责勤勉

有cicpa资格者优先

日语审计岗位

第5篇安装工程审计岗位职责任职要求

安装工程审计岗位职责

职责描述:

■了解国家审计、工程管理法规和相关政策、熟练掌握工程造价软件操作。(广广联达、智多星、

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