2025年内审部门岗位职责(共五篇).pdfVIP

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博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》

内审部门岗位职责(共五篇)

第一篇:内审部门岗位职责

内部审计部门岗位职责

一、审计主管职责

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制

定审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审

计工作;

9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资

产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

二、审计专员职责

1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关

规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财

务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审

计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的

审计活动。

穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》

7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意

见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,

按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、审计助理职责

1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析

运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度

审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

4、完成上级领导交办的其他事项。

第二篇:内审岗位职责

职责描述:

1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的

工作;

2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营

计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指

标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖

惩意见;

4、组织编制并实施公司审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事

务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目

标、离任经济责任审计;

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