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企业内部审计工作职责(精选15篇)

企业内部审计工作职责(精选15篇)

企业内部审计工作职责篇1

1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)对审计发觉进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)与被审单位沟通审计发觉并供应内控改善建议,达成改善行动方案;

5)帮忙审计经理编制审计报告并与被审单位/流程把握者沟通及达成共识;

6)跟踪审计发觉之改善行动方案的执行和落实状况;

7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

企业内部审计工作职责篇2

1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;

2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,

能识别可能已发生的舞弊行为;

企业内部审计工作职责篇3

1、依据审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发觉,并对发觉问题进行持续跟踪;

2、帮忙开展基于某项业务环节的审计工作,对内部把握设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、帮忙具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理方法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

企业内部审计工作职责篇4

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实状况进行跟踪,并对准时性进行评价;

4、依据公司需求进行询问类相关审计。

企业内部审计工作职责篇5

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部把握手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部把握手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门依据内控手册要求执行;

7.按内部把握流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.协作外部审计人员完成公司内部把握审计。

企业内部审计工作职责篇6

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作方案及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内把握度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部把握系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;帮忙完善公司内控体系,对公司对内部把握制度的执行状况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计机构协作完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

企业内部审计工作职责篇7

1、负责编制公司内部审计工作方案并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险准时预警;

3、负责协作上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行状况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

企业内部审计工作职责篇8

1.每年1~2轮SOX404合规项目测试

2.CSA内控自我评估抽样测试

3.识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等

4.依据举报信息开展舞弊调查

5.撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改

企业内部审计工作职责篇9

1、执行公司层面和业务流程等内部把握梳理及测试工作;

2、帮忙完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

企业内部审

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