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企业内部审计工作职责(精选15篇)
企业内部审计工作职责(精选15篇)
企业内部审计工作职责篇1
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3)对审计发觉进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4)与被审单位沟通审计发觉并供应内控改善建议,达成改善行动方案;
5)帮忙审计经理编制审计报告并与被审单位/流程把握者沟通及达成共识;
6)跟踪审计发觉之改善行动方案的执行和落实状况;
7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
企业内部审计工作职责篇2
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
企业内部审计工作职责篇3
1、依据审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发觉,并对发觉问题进行持续跟踪;
2、帮忙开展基于某项业务环节的审计工作,对内部把握设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、帮忙具体审计项目的组织和实施;
5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;
6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
7、参与编制内部审计机构的管理方法和工作指引;
8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
企业内部审计工作职责篇4
1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实状况进行跟踪,并对准时性进行评价;
4、依据公司需求进行询问类相关审计。
企业内部审计工作职责篇5
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部把握手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部把握手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门依据内控手册要求执行;
7.按内部把握流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.协作外部审计人员完成公司内部把握审计。
企业内部审计工作职责篇6
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作方案及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内把握度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对集团及子公司内部把握系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;帮忙完善公司内控体系,对公司对内部把握制度的执行状况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计机构协作完成年度财务报告等相关审计工作;
7、完成公司交办的其他工作。
企业内部审计工作职责篇7
1、负责编制公司内部审计工作方案并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险准时预警;
3、负责协作上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行状况,督促相关被审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
企业内部审计工作职责篇8
1.每年1~2轮SOX404合规项目测试
2.CSA内控自我评估抽样测试
3.识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等
4.依据举报信息开展舞弊调查
5.撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改
企业内部审计工作职责篇9
1、执行公司层面和业务流程等内部把握梳理及测试工作;
2、帮忙完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
企业内部审
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