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会计保密治理制度
为确保****公司〔以下简称“公司”〕战略目标的实现,推动公司****治理,确保公司稳健快速进展的需要,保障公司财务信息的记录、传递、使用及保管隐秘〔平安〕,防止财务信息泄密、滥用,给公司造成损失和不影响,制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司及各分支机构财务信息保密的各项工作。
公司财务信息保密的范围
公司的月、季、年度会计报表及会计报表附注资料;
各会计科目明细表,尤其是财务审计部的收款、付款、存款、现金流量等明细数据;
年度财务审计报告、验资报告、税务审计检查报告等;
财务规划、财务打算、财务预决算方案及各类相关明细表;
工程本钱核算、经营本钱
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