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审计师考试审计理论与实务历年真题题库及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.审计过程中,下列哪项不属于审计程序?()

A.审计计划

B.审计证据

C.审计报告

D.审计风险

2.在审计过程中,审计师应当遵循的原则不包括以下哪项?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.实事求是原则

D.盈利性原则

3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪种方法不常用?()

A.流程图分析

B.审计抽样

C.内部控制测试

D.询问

4.审计师在编制审计报告时,以下哪项内容不属于审计意见部分?()

A.审计师的工作概况

B.审计发现的问题及建议

C.审计师的免责声明

D.财务报表的编制基础

5.在审计过程中,审计师发现客户内部控制存在缺陷,应采取的措施是?()

A.直接修改客户的内部控制

B.要求客户改进内部控制

C.忽略内部控制缺陷

D.不再进行审计

6.审计师在审计过程中,以下哪项行为不符合职业道德规范?()

A.保持独立性和客观性

B.保持与客户的良好关系

C.保守客户商业秘密

D.接受客户不当利益

7.审计过程中,审计师发现客户财务报表存在重大错报,以下哪种处理方式不正确?()

A.要求客户提供解释

B.扩大审计程序

C.直接修改报表数据

D.与管理层沟通

8.审计师在审计过程中,以下哪种行为属于舞弊行为?()

A.虚假陈述

B.滥用职权

C.串谋

D.以上都是

9.审计师在审计过程中,以下哪种证据属于外部证据?()

A.审计师的工作底稿

B.财务报表附注

C.银行对账单

D.审计师的专业判断

10.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计失败?()

A.审计师缺乏专业胜任能力

B.客户故意隐瞒信息

C.审计师遵循审计准则

D.审计师保持独立性

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行内部控制测试时,应考虑以下哪些因素?()

A.内部控制的设计有效性

B.内部控制执行的充分性

C.业务的复杂程度

D.管理层的诚信

12.以下哪些情况可能影响审计证据的可靠性?()

A.证据的来源不可靠

B.证据的形式不恰当

C.证据的完整性不足

D.证据的关联性不强

13.审计师在实施风险评估程序时,可能采取哪些审计程序?()

A.背景调查

B.审计抽样

C.内部控制测试

D.询问

14.审计师在审计报告中可能包含以下哪些内容?()

A.审计意见

B.审计发现的问题及建议

C.审计准则遵循情况

D.管理层声明

15.以下哪些行为属于审计师的职业道德责任?()

A.保持独立性

B.保持专业胜任能力

C.保密

D.遵守法律法规

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计业务时,应遵循的审计准则是由中国注册会计师协会发布的《中国注册会计师审计准则》。

17.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见四种。

18.审计师在实施风险评估程序时,应关注企业的内部控制制度,以评估其设计和执行的有效性。

19.审计师在审计过程中,获取的审计证据应当具有充分性和适当性,以保证审计意见的准确性。

20.审计师在编制审计报告时,应明确指出审计业务的时间范围,即从何时至何时。

四、判断题(共5题)

21.审计师在执行审计业务时,不受职业道德规范的约束。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,可以仅根据管理层的解释来形成审计意见。()

A.正确B.错误

23.审计师在执行审计业务时,可以自行决定是否接受客户的委托。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应立即告知客户。()

A.正确B.错误

25.审计师在编制审计报告时,无需考虑财务报表的编制基础。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.问:什么是审计重要性?

27.问:审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估重大错报风险?

28.问:什么是审计抽样?

29.问:审计师在审计过程中,如何处理与管理层之间的分歧?

30.问:审计报告中的管理层声明有哪些内容?

审计师考试审计理论与实务历年真题题库及答案

一、单选题

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