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2025高级审计师高级审计实务真题卷附详细解析
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行审计计划时,以下哪项不是审计师应考虑的因素?()
A.审计风险的高低
B.审计成本的控制
C.审计标准的遵守
D.客户的满意度
2.在审计过程中,以下哪项不是审计证据的必要属性?()
A.相关性
B.重要性
C.可靠性
D.独立性
3.在审计抽样中,以下哪种抽样方法不适用于细节测试?()
A.随机抽样
B.方差估计抽样
C.概率比例规模抽样
D.检查所有项目
4.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计师的责任?()
A.评估管理层提供的财务报表的公允性
B.确保财务报表符合适用的会计准则
C.向管理层提供审计建议
D.保护客户商业机密
5.在审计内部控制时,以下哪项不是内部控制的目标?()
A.确保财务报表的公允性
B.防范和发现错误和舞弊
C.优化业务流程
D.确保所有员工遵守公司政策
6.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是审计师应关注的风险?()
A.舞弊风险
B.信息技术风险
C.法律风险
D.自然灾害风险
7.在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的职业道德原则?()
A.独立性
B.客观性
C.完美无缺
D.保密性
8.审计师在执行实质性程序时,以下哪种程序不是实质性程序?()
A.审计抽样
B.审计检查
C.审计分析
D.审计询问
9.在审计过程中,以下哪项不是审计师应记录的审计工作底稿内容?()
A.审计程序
B.审计证据
C.审计结论
D.审计师个人笔记
10.审计师在完成审计工作后,以下哪项不是审计报告的内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师对管理层的建议
D.审计师的个人评价
二、多选题(共5题)
11.审计师在评估财务报表的公允性时,应考虑以下哪些因素?()
A.适用的会计准则
B.管理层的判断和估计
C.审计证据的充分性和适当性
D.企业的内部控制
12.以下哪些属于审计师在审计过程中应遵守的职业道德原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.利益冲突
13.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些是审计师应关注的风险?()
A.舞弊风险
B.信息技术风险
C.法律风险
D.自然灾害风险
14.以下哪些是审计师在审计抽样时应考虑的因素?()
A.抽样方法的选择
B.抽样规模的确定
C.抽样结果的代表性
D.抽样成本的控制
15.审计师在完成审计工作后,以下哪些内容应包含在审计报告中?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师对管理层的建议
D.审计工作底稿的概要
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行风险评估程序时,通常会使用______来评估舞弊风险。
17.审计师在审计过程中,对获取的审计证据进行______,以确定其充分性和适当性。
18.在审计内部控制时,审计师会关注控制活动的______,以评估控制的有效性。
19.审计师在执行细节测试时,如果发现异常,应进行______,以确定异常的性质和原因。
20.审计报告中的______部分,审计师会说明审计意见。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,则必须发表否定意见。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行风险评估程序时,可以仅关注财务报表层面的风险。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计抽样时,抽样规模越大,审计风险越低。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,则可以直接发表否定意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在完成审计工作后,必须向客户提交审计报告。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在执行风险评估程序时应遵循的程序。
27.在审计抽样中,如何确保抽样结果的代表性?
28.在审计内部控制时,审计师如何评估控制活动的有效性?
29.审计师在审计过程中,如何处理与管理层意见不一致的情况?
30.请说明审计报告的组成部分及其作用。
2025高级审计师高级审计实务真题卷附详细解析
一、单选题(共
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