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审计公司审计报告规范实施细则
一、总则
(一)目的
为了进一步规范本审计公司审计报告的编制、审核与出具流程,确保审计报告的真实性、准确性和完整性,提高审计工作质量,提升公司在市场中的专业形象,更好地为客户提供优质、可靠的审计服务,特制定本实施细则。
(二)适用范围
本细则适用于本审计公司承接的各类审计项目所出具的审计报告,包括但不限于财务报表审计、专项审计、内部审计等项目。公司全体参与审计报告相关工作的人员,包括审计项目团队成员、质量控制人员、报告审核人员等均需遵守本细则。
(三)基本原则
1.真实性原则:审计报告所反映的审计结果必须基于真实的审计证据和客观的审计过程,不得虚假陈
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