- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
生产现场安全检查记录表工具指南
一、适用场景与对象
本工具适用于各类生产型企业(如制造业、化工业、建筑施工企业等)的生产现场安全管理,具体场景包括:
日常例行检查:班组长或安全员每日对生产区域进行常规安全巡查,及时发觉并消除隐患;
专项检查:针对特定环节(如电气设备、特种设备、危化品存储等)或特定时段(如节假日前后、恶劣天气后)开展的深度检查;
后复查:发生安全或未遂事件后,对现场整改措施落实情况的验证性检查;
迎检准备:配合部门或第三方机构开展安全检查时,规范记录现场安全状况。
使用对象涵盖企业安全管理部门人员、生产车间班组长、设备管理员及一线作业人员,可根据检查层级调整记录详细程度。
二、操作流程详解
(一)检查前准备
明确检查范围与重点
根据生产特性确定检查区域(如生产车间、仓库、配电室、消防通道等),结合近期安全风险(如新增设备、工艺变更、季节性风险等)梳理检查重点(如机械防护、用电安全、消防器材、人员防护用品佩戴等)。
组建检查小组并分工
至少2人一组,明确组长(负责统筹协调)、记录员(负责填写记录表)、检查员(负责现场核查),可邀请技术人员(如设备工程师)参与专项检查。
准备检查工具与资料
工具:安全帽、手电筒、卷尺、测温仪、测电笔、相机(用于拍摄隐患现场);
资料:最新版《安全检查标准》《操作规程》《隐患整改台账》、本次检查计划表。
召开检查前会议
简要说明检查目标、范围、分工及注意事项,保证检查人员统一标准(如“隐患判定依据”“不合格项描述规范”)。
(二)现场检查与记录
逐项核查,对照标准
按照检查表(详见第三部分)逐项核对现场实际情况,重点关注:
设备设施:是否正常运行,防护装置(如防护罩、急停按钮)是否齐全有效,安全标识(如“当心触电”“必须戴安全帽”)是否清晰;
作业环境:通道是否畅通,物料堆放是否整齐,照明、通风是否符合要求;
人员行为:是否遵守操作规程,是否正确佩戴防护用品(如安全帽、防护手套、护目镜),特种作业人员是否持证上岗;
应急设施:灭火器、消防栓、应急灯、疏散指示标志是否完好,应急通道是否被占用。
记录问题,客观描述
对不合格项需详细记录:
明确问题位置(如“车间A区3号机床”);
具体问题描述(如“防护罩固定螺栓松动,存在设备绞伤风险”);
依据标准(如“《机械安全防护装置标准》第3.2条”);
现场照片(需体现问题部位,可标注拍摄时间)。
现场沟通,初步确认
检查过程中可与现场负责人(如班组长*)沟通问题点,确认事实无误后,请其签字确认(如现场无法确认,需在记录表备注说明)。
(三)问题汇总与风险评估
整理检查记录
检查结束后,记录员汇总所有检查项,统计合格率(合格项数/总项数×100%),分类整理不合格项(如设备类、环境类、行为类)。
评估隐患等级
根据隐患可能导致的后果,将问题分为三级:
重大隐患:可能导致群死群伤、重大财产损失或违反法律法规(如消防通道堵塞、特种设备未定期检验);
一般隐患:可能导致轻微伤害或设备损坏(如个别灭火器压力不足、安全标识模糊);
轻微隐患:对安全影响较小,可立即整改(如地面少量积水、工具随意摆放)。
形成检查报告
包括检查基本信息(时间、地点、人员)、检查概况(合格率、各区域情况)、隐患清单(问题描述、等级、责任部门)、整改建议(针对重大隐患提出专项整改方案)。
(四)整改跟踪与闭环管理
下达整改通知
将隐患清单及整改要求(责任部门、整改期限、验收标准)书面通知至责任部门负责人(如生产部经理*),重大隐患需抄送企业主要负责人。
监督整改过程
安全管理部门跟踪整改进度,对重大隐患实行“销号管理”:责任部门提交整改方案→安全部门审核→实施整改→整改完成后申请验收。
验收与归档
整改期限届满后,由检查小组对整改结果进行现场验收,合格后在记录表“整改验证”栏签字确认;不合格的,重新下达整改通知,直至隐患消除。
所有检查记录、整改通知、验收报告等资料需整理归档,保存期限不少于2年。
三、记录表模板
生产现场安全检查记录表
一、基本信息
检查时间
检查区域
□生产车间□仓库□配电室□其他______
检查组长
记录员
参与人员
天气状况
□晴□雨□雪□其他______
受检单位
检查类型
□日常□专项□后□迎检
二、检查项目及结果
序号
检查大类
检查内容与标准
检查结果
问题描述(不合格项需填写)
整改要求
整改期限
责任人
整改验证
1
设备设施安全
机械设备防护装置是否齐全、有效
□合格□不合格
防护罩松动,与设备间隙>5mm
立即紧固螺栓并更换损坏部件
2024–
张*
□合格□不合格
2
特种设备(如叉车、行车)是否在检验有效期内
□合格□不合格
叉车检验日期过期3个月
立即停用并申请复检
2024–
李*
□合格□不合格
3
原创力文档


文档评论(0)