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高层管理人员审计保证书
致:[审计机构名称]
事由:[公司名称][财年/审计期间]审计保证书
公司名称:[公司全称]
统一社会信用代码:[公司统一社会信用代码]
注册地址:[公司注册地址]
审计期间:[起始日期]至[结束日期]
本公司承诺如下:
信息提供完整性承诺:本公司已向贵司(审计机构)提供了与本次审计相关的、所有必要的会计记录、财务报表、内部控制文件以及其他相关资料。所有提供的信息均真实、准确、完整,没有遗漏任何对审计结论产生重大影响的信息。
会计政策遵循承诺:本公司确认,在审计期间内,本公司编制和呈报的财务报表是在持续经营基础上,遵循了适用的会计准则(例如:企业会计准则、国际财务报告准则等,请根据实际情况填写)编制的。本公司已按照相关规定,在财务报表中充分披露了所有重要的会计政策及其变动情况。
内部控制评价(如适用)承诺:本公司确认,财务报告内部控制的设计已按照相关规定(例如:企业内部控制基本规范及其配套指引等,请根据实际情况填写)的要求执行,并经过了内部控制自我评价,且对内部控制的重大缺陷已采取或拟采取有效措施进行整改。
管理层责任承诺:本公司管理层已就本公司的会计核算、财务报告程序以及内部控制的有效性进行了审阅,并确认所有已提供的资料均真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
遵守法律法规承诺:本公司确认,在审计期间内,已遵守所有与其财务报告和内部控制相关的法律法规。
不存在舞弊承诺:本公司承诺,在审计期间内,没有发现任何可能影响财务报告的舞弊行为,包括但不限于管理层舞弊、员工舞弊或其他重大舞弊事件。本公司也提供了必要的协助,以使贵司(审计机构)能够就有关舞弊问题进行必要的查询和调查。
本保证书仅用于[具体说明使用目的,例如:配合审计工作、满足监管要求等]。
特此保证!
[公司全称](公章)
法定代表人/授权代表(签字):
职位:
日期:[签署日期]
高层管理人员审计保证书(1)
一、引言
本保证书旨在明确高层管理人员在履行其职责过程中对本公司财务报告的真实性和合规性的保证,以及对本公司遵守相关法律法规的承诺。特此发布,以昭信守。
二、保证对象
本保证书适用于本公司所有高层管理人员,包括但不限于总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官等。
三、保证内容
财务报告真实性:高层管理人员保证公司定期编制的财务报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合规性:高层管理人员保证公司严格遵守国家法律法规、行业规范以及公司章程,不存在违法违规行为。
内部控制:高层管理人员保证公司建立了完善的内部控制系统,能够有效防范和控制风险。
信息披露:高层管理人员保证公司按照法律法规要求及时、准确地披露财务报告和其他重要信息。
其他责任:高层管理人员承诺,除上述保证事项外,对因未履行或不正确履行职责导致公司损失的,愿意承担相应法律责任。
四、保证期限
本保证书自发布之日起生效,有效期为五年。在有效期内,高层管理人员需持续履行上述保证义务。
五、免责条款
因不可抗力因素导致高层管理人员无法履行保证义务的,可免除相应责任。
因公司内部管理问题导致的审计结果不实,高层管理人员可免责。
因审计程序和方法不当导致审计结果不实的,审计机构及高层管理人员均不承担相应责任。
六、附则
本保证书一式两份,公司和高层管理人员各执一份。
本保证书未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
本保证书的修改和解除须经双方协商一致,并以书面形式作出。
公司名称:______________日期:______________
高层管理人员签字:______________日期:______________
高层管理人员审计保证书(2)
尊敬的领导及相关各方:
我,作为公司的高层管理人员,为确保本次审计工作的顺利进行及审计结果的客观真实性,特此提供以下保证和承诺。
一、保证事项
遵守法律法规:我承诺将严格遵守国家相关法律法规、公司内部管理制度以及审计相关规定,确保审计过程合法合规。
真实反映情况:我将确保所提供的所有资料、数据和信息真实、完整,无任何隐瞒或虚假内容。
积极配合审计:我将积极配合审计团队的工作,及时提供所需资料,解答相关问题,确保审计工作的顺利进行。
维护公司利益:在审计过程中,我将以公司利益为重,不偏袒任何部门或个人,公正、公平地履行我的职责。
保障信息安全:对于审计过程中接触到的公司机密信息,我将严格保密,不会泄露给任何无关人员。
接受审计结果:我将接受审计结果,对于审计中发现的问题,我将积极整改,确保问题得到妥善解决。
二、承诺内容
我将全力以赴,尽职尽责地完成审计相关工作。
我将公正公平地对待每一位员工,不偏袒任何一方。
我将严格自律,不接受任何形式的贿赂或利益输送。
我将保持良好的职业道德,为公司树立良好
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