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审计公司财务审计监管管理制度
一、总则
1.目的:为加强本审计公司财务审计监管工作,规范财务审计行为,确保财务审计工作的质量和独立性,提高审计效率,保障公司及客户的合法权益,特制定本管理制度。
2.适用范围:本制度适用于本审计公司内部所有涉及财务审计监管的部门、人员以及相关业务活动。
3.基本原则:财务审计监管应遵循合法性、独立性、客观性、公正性、全面性和重要性原则。确保审计工作依法依规进行,审计人员保持独立的立场,客观公正地开展审计工作,全面覆盖财务审计相关领域,并关注重要事项和风险点。
二、监管职责与分工
1.审计委员会:作为公司财务审计监管的最高决策机构,负责制定财务审计
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