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2025年银行风险自查报告

为全面贯彻落实监管部门关于银行风险防控的工作要求,切实提升风险治理能力,我行于2025年3月至6月组织开展了覆盖全机构、全业务、全流程的风险自查工作。本次自查以“全面排查、精准识别、系统整改”为目标,重点围绕信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险、合规与反洗钱风险、信息科技风险六大领域展开,通过系统筛查、现场检查、穿行测试、数据比对等方式,结合监管关注重点与我行年度风险偏好,形成自查结果如下。

一、自查工作开展情况

本次自查由总行风险管理委员会统筹部署,成立由分管副行长任组长,风险管理部、合规管理部、信贷管理部、运营管理部、信息科技部等部门负责人为成员的

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