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审计案例研究每章课后思考题参考答案1-5
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,以下哪项不是审计师需要关注的风险?()
A.客户信用风险
B.内部控制缺陷
C.法律和法规变动
D.审计程序错误
2.在审计计划阶段,审计师的主要目的是什么?()
A.审计执行
B.审计报告
C.确定审计程序和范围
D.审计意见
3.以下哪项不是审计师在实施控制测试时需要考虑的因素?()
A.控制设计的合理性
B.控制运行的效率
C.控制是否被适当记录
D.控制是否被有效执行
4.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪项不是其需要遵循的原则?()
A.真实性
B.准确性
C.全面性
D.不确定性
5.审计报告中,如果审计师发现财务报表存在重大错报,但认为其不影响财务报表的真实性和公允性,那么审计师应当发表什么样的意见?()
A.保留意见
B.无保留意见
C.标准无保留意见
D.无法表示意见
6.审计师在实施实质性程序时,以下哪种方法最适合检查高估的风险?()
A.审计抽样
B.询问程序
C.审计分析程序
D.重新计算
7.在审计过程中,审计师发现公司内部控制存在重大缺陷,但财务报表未受影响,审计师应该如何处理?()
A.发表保留意见
B.发表否定意见
C.提出管理建议
D.发表无保留意见
8.审计师在审计结束时,需要进行哪项工作来确保审计结论的准确性?()
A.审计报告审核
B.审计工作底稿审核
C.审计结论审核
D.审计程序审核
9.审计师在审计过程中,如何处理发现的管理层舞弊迹象?()
A.忽略不计
B.采取必要的调查措施
C.直接报告董事会
D.仅与被审计单位沟通
10.以下哪项不是审计师在审计过程中需要考虑的审计环境因素?()
A.经济环境
B.法规环境
C.技术环境
D.被审计单位的文化
二、多选题(共5题)
11.在审计过程中,审计师可能会采用哪些审计程序来评估控制的有效性?()
A.审计抽样
B.询问程序
C.审计分析程序
D.审计观察
12.以下哪些因素可能影响审计师对财务报表重大错报风险的评估?()
A.被审计单位的管理层诚信
B.行业特定风险
C.财务报表的编制复杂性
D.审计师的专业判断
13.审计师在执行实质性程序时,可能会采用哪些审计方法?()
A.审计抽样
B.询问程序
C.审计分析程序
D.重新计算
14.审计师在编制审计工作底稿时,应当遵循哪些基本原则?()
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.可理解性
15.审计报告中,审计师可能会发表哪些类型的审计意见?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.否定意见
三、填空题(共5题)
16.审计师在实施风险评估程序时,通常会关注被审计单位内部控制的有效性,以评估其财务报表存在的重大错报风险。
17.审计师在执行实质性程序时,可能会采用审计抽样、询问程序、审计分析程序和重新计算等方法来获取审计证据。
18.审计师在编制审计工作底稿时,应确保工作底稿的记录内容真实、准确、完整和可理解。
19.审计报告中,如果审计师认为财务报表存在重大错报,且该错报对财务报表的真实性和公允性有重大影响,应发表保留意见。
20.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,以识别和评估财务报表中可能存在的舞弊风险。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,必须对被审计单位的所有交易和事项进行详细审查。()
A.正确B.错误
22.如果审计师在审计过程中发现了内部控制缺陷,那么财务报表一定存在重大错报。()
A.正确B.错误
23.审计师在编制审计工作底稿时,可以省略对审计程序的详细描述。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大错报,但认为其不影响财务报表的真实性和公允性,应发表否定意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应立即向被审计单位管理层报告。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请解释审计师在进行风险评估程序时的主要目标是什么?
27.在审计过程中,为什么审计师需要考虑
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