小金库审计自查报告.docxVIP

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小金库审计自查报告

一、自查背景

为贯彻落实上级关于规范财务管理、加强内部控制的相关要求,防止“小金库”等违规问题的发生,我单位于[具体时间]开展了小金库专项审计自查工作。本次自查旨在全面核实单位是否存在违规设立、使用“小金库”的行为,确保财务资金安全合规,推动财务管理规范化、制度化。

二、自查范围及方法

(一)自查范围

本次自查范围包括但不限于:

资金来源:是否存在通过虚列支出、隐瞒收入、套取资金等方式设立“小金库”的行为。

资金存储:是否存在将资金存入非银行账户、虚假账户或其他违规渠道的情况。

支出用途:是否存在违规使用“小金库”资金用于发放津贴、奖金、实物,或违规招待、旅游等行为。

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