2025年初级审计师题库及答案.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年初级审计师题库及答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.审计计划的主要目的是什么?

A.收集审计证据

B.确定审计范围

C.审计报告撰写

D.审计质量控制

答案:B

2.审计过程中,审计人员最常使用的审计程序是?

A.重新执行

B.分析性复核

C.函证

D.观察

答案:B

3.审计证据的充分性和适当性是指?

A.证据的数量和质量

B.证据的合法性和合规性

C.证据的时效性和相关性

D.证据的可靠性和相关性

答案:A

4.审计工作底稿的主要作用是?

A.记录审计过程

B.提交审计报告

C.提高审计效率

D.减少审计风险

答案:A

5.审计报告中的“强调事项段”是指?

A.对财务报表整体的重要审计发现

B.对审计范围的限制

C.对审计程序的描述

D.对审计人员的建议

答案:A

6.审计过程中,审计人员发现内部控制存在缺陷,应采取的措施是?

A.立即停止审计工作

B.提请管理层改进

C.调整审计程序

D.在审计报告中披露

答案:C

7.审计过程中,审计人员应保持的独立性是指?

A.与被审计单位保持经济联系

B.不受被审计单位管理层的影响

C.接受被审计单位的礼品

D.参与被审计单位的经营决策

答案:B

8.审计过程中,审计人员应遵循的职业道德是?

A.诚实守信

B.贪污受贿

C.推卸责任

D.滥用职权

答案:A

9.审计过程中,审计人员应遵循的风险评估程序是?

A.了解被审计单位的业务

B.评估被审计单位的财务状况

C.确定审计重点

D.以上都是

答案:D

10.审计过程中,审计人员应遵循的审计程序是?

A.函证

B.重新执行

C.分析性复核

D.以上都是

答案:D

二、多项选择题(每题2分,共20分)

1.审计计划的主要内容包括哪些?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计资源

答案:A,B,C,D

2.审计证据的来源有哪些?

A.财务报表

B.会计凭证

C.审计工作底稿

D.函证

答案:A,B,C,D

3.审计工作底稿的主要内容包括哪些?

A.审计目标

B.审计程序

C.审计证据

D.审计结论

答案:A,B,C,D

4.审计报告的主要内容包括哪些?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计建议

D.审计程序

答案:A,B,C

5.审计过程中,审计人员应遵循的职业道德包括哪些?

A.诚实守信

B.公正客观

C.保守秘密

D.避免利益冲突

答案:A,B,C,D

6.审计过程中,审计人员应遵循的风险评估程序包括哪些?

A.了解被审计单位的业务

B.评估被审计单位的财务状况

C.确定审计重点

D.识别和评估风险

答案:A,B,C,D

7.审计过程中,审计人员应遵循的审计程序包括哪些?

A.函证

B.重新执行

C.分析性复核

D.观察和询问

答案:A,B,C,D

8.审计过程中,审计人员应保持的独立性包括哪些?

A.与被审计单位保持经济联系

B.不受被审计单位管理层的影响

C.接受被审计单位的礼品

D.参与被审计单位的经营决策

答案:B

9.审计过程中,审计人员应遵循的审计质量控制程序包括哪些?

A.审计计划

B.审计执行

C.审计报告

D.审计档案管理

答案:A,B,C,D

10.审计过程中,审计人员应遵循的审计程序包括哪些?

A.函证

B.重新执行

C.分析性复核

D.观察和询问

答案:A,B,C,D

三、判断题(每题2分,共20分)

1.审计计划的主要目的是收集审计证据。

答案:错误

2.审计过程中,审计人员最常使用的审计程序是分析性复核。

答案:正确

3.审计证据的充分性和适当性是指证据的数量和质量。

答案:正确

4.审计工作底稿的主要作用是记录审计过程。

答案:正确

5.审计报告中的“强调事项段”是指对财务报表整体的重要审计发现。

答案:正确

6.审计过程中,审计人员发现内部控制存在缺陷,应立即停止审计工作。

答案:错误

7.审计过程中,审计人员应保持的独立性是指不受被审计单位管理层的影响。

答案:正确

8.审计过程中,审计人员应遵循的职业道德是诚实守信。

答案:正确

9.审计过程中,审计人员应遵循的风险评估程序是了解被审计单位的业务。

答案:正确

10.审计过程中,审计人员应遵循的审计程序是函证、重新执行、分析性复核和观察和询问。

答案:正确

四、简答题(每题5分,共20分)

1.简述审计计划的主要目的和内容。

答案:审计计划的主要目的是确定审计范围、目标和程序,以确保审计工作的高效和有效。审计计划的主要内容包括审计目标、审计范

文档评论(0)

刘霞 + 关注
实名认证
文档贡献者

感谢关注

1亿VIP精品文档

相关文档