- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
Word
PAGE
PAGE1
内部审计的职责和权限(通用15篇)
内部审计的职责和权限(通用15篇)
内部审计的职责和权限篇1
1.组织编制并实施公司年度审计工作方案;
2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部把握制度的建立、健全及执行状况,并供应询问意见;
3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4.能够就审计结果与高级管理层进行争辩,简洁扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6.监督审计发觉的后续整改及落实状况;
7.拥有定期收集并整理当期审计发觉的意识,并向高级管理层汇报;
8.拥有团队协作意识,与其他团队成员共享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9.完成上级主管交办的其他工作。
内部审计的职责和权限篇2
1、参与拟订监查方案几实施方案,并按方案实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务
内部审计的职责和权限篇3
(1)依据集团进展战略,建立和完善内审制度,制定具体方案并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行状况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的把握和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发觉方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。
内部审计的职责和权限篇4
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发觉的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发觉问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计的职责和权限篇5
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部把握手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部把握手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门依据内控手册要求执行;
7.按内部把握流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.协作外部审计人员完成公司内部把握审计。
内部审计的职责和权限篇6
审计项目执行
依据集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。
询问
向管理层供应关于内把握度的建议以挂念公司提升内控水平。
制度建设
依据监管规定、集团规定及公司的进展状况,起草和更新内部审计相关制度。
关系管理
就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。
审计整改跟踪
参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。
主管安排的其他工作任务
内部审计的职责和权限篇7
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
内部审计的职责和权限篇8
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.协作工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.生疏电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责预备退税单据,进行退税业务。
内部审计的职责和权限篇9
1、开展各
原创力文档


文档评论(0)