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国企内部审计与监督部门协同的制度建设研究
引言
国有企业内部审计与监督部门的职责是确保企业运作的规范性和透明度。信息共享可以使审计与监督部门及时了解各类经营活动、财务状况以及内部控制系统的运行状况,从而为决策层提供更为精准、实时的数据支持。通过信息的及时传递和共享,能够在企业运营过程中早期发现潜在问题,避免决策的盲目性和滞后性。
定期召开内部审计与外部监督的联席会议,促进双方的信息交流与合作,确保沟通渠道的畅通,消除信息的不对称,增强协作的透明度与互信度。
具体而言,应明确内部审计的具体职能与外部监督的配合方式,形成一套系统的协作框架,避免职责
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