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- 2025-12-08 发布于山东
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2025年最新期末审计考试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计人员发现某公司有一笔交易未记录在账上,这表明该公司可能存在(A)。
A.错误
B.欺诈
C.内部控制缺陷
D.经营风险
2.审计工作底稿的主要目的是(C)。
A.提供给管理层作为决策依据
B.提供给投资者作为投资参考
C.记录审计过程和结果,支持审计意见
D.作为公司内部管理文件
3.审计计划中,风险评估程序的主要目的是(B)。
A.识别和评估审计风险
B.了解被审计单位的内部控制
C.确定审计范围
D.评估审计人员的胜任能力
4.在审计过程中,审计人员采用抽样方法的主要目的是(A)。
A.通过样本推断总体
B.确定样本量
C.计算抽样风险
D.减少审计工作量
5.审计报告中的“强调事项段”用于(D)。
A.报告审计发现
B.说明审计范围
C.提醒用户注意特定事项
D.强调某些事项可能影响财务报表使用者
6.审计过程中,审计人员发现被审计单位有一项内部控制缺陷,正确的处理方法是(C)。
A.忽略该缺陷
B.立即通知管理层
C.在审计报告中披露
D.请求被审计单位立即整改
7.审计人员在进行函证时,应注意的事项不包括(B)。
A.函证对象的选取
B.函证结果的解释
C.函证的时间安排
D.函证的发送和回收
8.审计
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